【#注会# 导语】生命不是一篇“文摘”,不接受平淡,只收藏精彩。对于注册会计师考试而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,通过考试就会更容易一点点。©文档大全网注册会计师每日一练提供高质量习题,日积月累。以下为注册会计师《公司战略与风险管理》每日一练!
单选题
下列各项中,不属于审计委员会职责的是()。
A、批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
B、核查对外报告规定的遵守情况
C、复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应
D、在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
【正确答案】D
【答案解析】本题考核审计委员会在内部控制中的作用。审计报告是由内部审计师编制的,所以选项D不正确。
2018年注册会计师考试试题《公司战略》每日一练:审计委员会职责(12.28).doc正在阅读:
2018年注册会计师考试试题《公司战略》每日一练:审计委员会职责(12.28)03-25
公司人事述职报告模板02-01
高二春节作文200字:春联里的语文04-08
2022年黑龙江护士执业资格考试报名网站:中国卫生人才网www.21wecan.com09-11
2022年西藏卫生专业技术资格考试时间及科目安排:延期至7月23、24、26、27、29、30日06-11
JLPT查分网2018年7月浙江日语能力测试成绩查询入口已开通07-19
2021年6月天津红桥普通高中学业水平合格性考试准考证下载入口(已开通)07-28
北京教育考试院中考查分:2019年北京石景山中考成绩查询入口已开通04-14
小学英语:副词little可修饰哪些动词06-07
五岁幼儿精彩的哲理故事04-10