[2020年注册会计师考试试题]2018年注册会计师考试试题《公司战略》每日一练:审计委员会职责(12.28)

副标题:2018年注册会计师考试试题《公司战略》每日一练:审计委员会职责(12.28)

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  单选题

  下列各项中,不属于审计委员会职责的是()。

  A、批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述

  B、核查对外报告规定的遵守情况

  C、复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应

  D、在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告


  【正确答案】D

  【答案解析】本题考核审计委员会在内部控制中的作用。审计报告是由内部审计师编制的,所以选项D不正确。

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