审计报告的模板格式:精选审计报告模板

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根据《中华人民共和国审计法》和XX年年度计划及XX通知精神,XX审计局于XX年X月X日-XX年X月X日派出审计组,对XXXX进行送达审计。XX单位负责人对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责,并且作出了书面。在审计过程中,得到被审计单位的支持和配合,使审计工作得以正常开展。审计局按照《中华人民共和国审计法》和其他法律法规进行审计,出具审计报告。
  一、基本情况
  (一)项目基本情况(按立项批复内容)
  计划总投资XX万元,其中:中央XX万元,省XX万元,州XX万元,县配套XX万元,自筹XX万元。
  实施地点:
  实施内容:
  实施时间:
  (二)项目前置情况(工程建设程序)
  前置审计情况:送审投资XX万元,审定投资XX万元,审计核减XX万元,建议拦标价XX万元。
  招标投标情况:(招标代理机构名称、投标单位[公司]名称及投标价,中标单位[公司]名称及中标价)
  合同签订情况:(合同签订时间,项目实施区间、合同价)
  二、资金到位及拨付情况
  (一)资金到位情况:
  (二)资金拨付情况:
  截止XX年X月X日,总计支付项目资金XX万元,其中:
  1、建筑安装支出XX万元;
  2、勘探费支出XX万元;
  3、设计费支出XX万元;
  4、监理费支出XX万元;
  5、管理费支出XX万元;
  ……
  三、投资完成情况
  送审投资XX万元,审定投资XX万元,核减投资XX万元。投资完成情况如下(审定投资):
  (一)建筑安装工程投资完成XX万元;
  (二)待摊投资完成XX万元,其中:
  1、管理费XX万元;
  2、勘察设计费XX万元;
  3、监理费XX万元
  ……
  四、审计评价
  (围绕被审计单位或项目的财政收支、财务收支的真实性、合法性和效益性三个方面进行评价。具体是:第一、根据审计结果及其得出的结论写作,切忌大包大揽,偏离审计结论主题;第二、审计结论应包括肯定成绩和概括问题两方面,都需要有证据支撑;第三、审计发现和处理问题的合理延伸和浓缩。)
  五、审计发现的主要问题和处理意见
  (一)基本程序方面发现的问题
  1、招标投标方面
  2、前置审计方面
  3、合同签订方面
  (二)工程建设及竣工结算方面发现的问题
  1、多计工程款
  2、多计待摊费用
  3、超概或结余
  六、审计建议
  (指审计机关根据审计情况,按照国家有关财经法律法规,为加强财政财务管理,提高资金使用效益,对具有普遍性的问题有针对性地提出改进工作的措施及办法。)
  XXXX年X月X日

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