合同审计查证事项表

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合同审计查证事项表



序号

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审计内容 说明

根据公开招标标准确认 检查招投标情况报告 与中标单位一致

与中标价一致或符合调整原则 核对 核对 核对

清单内项目、变更及新增工程的计量计价标 检查

专用条款与通用条款的完整性 权利与义务的对等性 合理、恰当 控制超付风险

规格、型号、配件、数量应明确 仲裁或起诉

是否经招标确立本合同 招标程序与结果是否合法 合同主体是否正确 合同金额是否正确

合同承包范围与招标范围是否一致 合同条件与招标文件是否一致 合同条件与投标承诺是否一致 合同计量计价规则是否明确、恰当 采用标准合同文本时是否填写完整

10 合同是否基本严密、无重大歧义 11 合同主要条款是否公正、合法 12 合同奖罚条款的适当性 13 合同支付条款的适当性 14 材料设备供货清单是否明确 15 合同争端的解决办法是否明确

暂定项目的规定是否符合招标文件规16 不得回避招标 17 合同是否已完成内部审批程序

检查审批单





说明:合同预审只适用于特别重要或合同管理存在较大风险的特殊项目。


本文来源:https://www.wddqw.com/doc/0014156c9b89680202d8251d.html