财务审计工作职责 1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案。 2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。 3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。 4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。 5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。 6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。 7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。 8、进行企业,按规定使用所获取的财务资料。 9、负责审计档案整理、归档工作。 10、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。 11、完成领导临时交办的工作。 财务审计工作职责(二) ____具体实施上市公司或大型企业集团年报、IPO、资产重组或企业并购等项目的审计工作; 第1页共2页 2.带领项目组有效解决项目实施过程中的重点难点问题,乐于接受高难度挑战性的工作; 3.合理制定项目工作计划,保证项目有效实施,并对工作进度进行监控; 4.负责项目实施过程的质量控制,发现、解决和沟通审计中发现的重要问题,并做好向合伙人的汇报工作及与技术质控部门的沟通工作; 5.维护正常的客户关系,与客户保持良好的沟通。 第2页共2页 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/a422a91a02f69e3143323968011ca300a6c3f6c1.html