财务范文模板之年度财务预算报告06

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财务范文模板之年度财务预算报告06



20X8年度财务预算方案

根据20X7年末的订单情况,国外市场环境有所好转,同时随着内销市场投入效果逐步显现,20X8年度,公司有希望迎来转折点。公司目标是尽快完成募投项目的产能建设,保障销售收入的增长,同时,加强费用预算控制,力争在20X8年取得一个良好的经营成绩。

根据公司20X8年生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司20X8年度财务预算方案如下:

一、主要财务预算指针

1、收入目标:20X8年计划实现主营业务收入增长XXX上。

2、利润目标:全年实现利润总额较20X7年增长**%以上。 二、20X8年年度预算编制说明 ()预算编制基础

120X8年度的财务预算方案是根据公司20X020X7度的实际运行情况和结果,在充分考虑XXX下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计,本着求实稳健的原则而编制。


2、本预算包括公司及下属的子公司。 ()基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业情势及市场行情无重大变革。 4、公司20X8年度提供触及的国外市场无重大变革。 5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。

7、公司生产谋划业务触及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产。

9、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。


本文来源:https://www.wddqw.com/doc/c1455b9f0f22590102020740be1e650e52eacff3.html