编 号:MA/ZD-61 版 本:A0 合格证管理制度 第 1 页 共 1 页 一、目的 贯彻执行国家、地方有关产品标识的规定,防止未经检验合格的产品出厂,保证产品质量的可追溯性,防止本公司的产品被假冒。 二、范围 本制度适用于公司发放合格证的产品。 三、职责 1、质检部负责对产品合格证的归口管理,确保合格证正确使用,防止丢失。 2、生产部门保证合格证的正确使用。 3、市场部负责合格证的设计。 4、库房、质检部、生产部门要确保合格证的传递、使用过程中不被丢失。 四、工作程序 1、合格证的设计、采购。 (1)质检部向市场部提供合格证的内容(包含证书编号、产品型号、编号、检验员签章、批准人签章、发证日期、质检专用章),由市场部负责设计,质检部审核。 (2)采购部根据市场部的设计样张及生产计划负责定制,采购合格证。 (3)合格证由质检部负责到库房领取,合格证的领用数不得超过正常情况下一个月的用量。 2、合格证的使用 (1)公司产品验收合格后加盖质检专用章后生效,质检专用章由质检员负责加盖,合格证上的质检员号必须保持对应关系。 (2)生产部凭借“成品放行审核单”到质检部领取合格证。发运时发货人员和货运人必须检查产品合格证的安放情况。 (3)各级人员必须保管好流通到自己手里的合格证,如有丢失和损坏应立即报质检部,任何人员不得私自将合格证带出厂。 3、各部门经理负责监督,检查管辖范围内合格证管理制度的执行情况。 质检部宣 2016年7月18日 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/f8bca4e479563c1ec5da71f0.html