【#内审师# 导语】中国内部审计协会接到国际内部审计师协会(IIA)通知,中国大陆地区cia考试将于2020年6月开始使用新版考试大纲。
现行版本
I.管理内部审计职能(40-50%)
II.管理单项审计业务(40-50%)
III.舞弊风险和控制(5-15%)
修订版本
I.管理内部审计活动(20%)
II.计划审计业务(20%)
III.实施审计业务(40%)
IV.沟通审计结果和监督改进(20%)
对第一部分大纲的修订还有一些需要注意的特点:
大纲内容与IIA《标准》中的工作标准部分保持高度一致;
涉及首席审计执行官有义务评估剩余风险并就对风险的接受进行沟通;
大纲中占比的领域为“实施审计业务”(40%);
考试中部分内容要求考生基本理解相关概念,还有部分内容要求考生精通相关知识和技能。
对CIA考试三个部分大纲中涵盖的主要内容进行修订的目的是:
更新考试内容,使其符合当前内部审计实务的要求;
明确考生通过考试必须掌握的知识和技能;
完善CIA考试各部分大纲之间(尤其是第一部分和第二部分之间)的内在结构和相互关系,明确大纲与IIA《标准》的对应关系;
将第三部分考试内容的关注点转移到内部审计人员从业必须掌握的核心知识和技能。
2020年CIA考试大纲修订版本:《内部审计实务》.doc正在阅读:
2020年CIA考试大纲修订版本:《内部审计实务》03-17
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