审计主要工作职责 审计需要为人正直、做事踏实,具有良好的学习督导能力、组织协调能力和较好的敬业精神与团队合作精神。以下是小编精心收集整理的审计主要工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。 审计主要工作职责1 1、根据工程招标项目安排,监督工程项目开标工作; 2、根据中标通知书审核施工合同、监理合同等工程建设合同文件; 3、根据施工合同、监理合同实施过程管理审计;参加工程管理过程的各种会议,掌握会议内容和会议决定,形成自己的工程档案和记录;收集过程中的所有资料,特别是涉及进度控制、投资控制方面的资料; 4、审核进度支付;参加工程中间验收和竣工验收、监督工程计量; 5、组织公司工程地方材料的市场调查;协助制定工程地方材料价格。 审计主要工作职责2 1、参与执行各类型审计业务; 2、独立承担小型项目的审计工作; 3、负责编制审计业务工作底稿; 4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险; 5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿; 6、协助审计经理准备审计资料,在审计经理的指导下完成现场审计工作,整理、归档审计工作底稿,撰写审计报告; 7、助审计经理执行审计现场工作,汇总、整理、装订审计档案,草拟报告; 8、听从主审人员安排,完成审计工作。 审计主要工作职责3 1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 3、负责审计过程中与相关部门门]的协调和沟通; 4、督促跟踪审计结论和建议的落实。 审计主要工作职责4 1、 内控管理体系的建设 1)建立健全公司各项规章制度、描述各业务流程,健全控制活动,推进制度体系建设 2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等 3)针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地。 4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。 5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。 2、资金风险防控 1)负责完善集团资金管理制度与规范。 2)负责定期抽样、审核资金业务,并形成风险披露及改进方案 3、整体风险把控和汇报分析 1)根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告等。 2)团队内部培训内控知识,落实内控工具使用;公司层面组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立。; 审计主要工作职责5 1、负责收集、整理、汇总公司的运营收入各项数据,建立和健全统计台帐,并上报运营数据统计表; 2、提出分析报告,根据报表分析问题点,找出根本原因,确保每日报表数据的正确性,为领导决策提供数据支持; 3、做好统计资料的保密归档工作,结合统计指标体系,完善和改进统计方法; 4、完成部门经理交代的其他工作。 审计主要工作职责6 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/03b7405202f69e3143323968011ca300a6c3f685.html