审计工作底稿-五项费用

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审计工作底稿

索引号: 1 1

被审计单位 审计项目名称

XXXXX

实施审计时间

20XXXX

XXXXXXXXX企业20XX年度经营计划指标完成情况审计

审计内容和目标:五项费用统计情况

核实各企业20XX年度五项费用的真实性、合法性

审计发现:

经审计,该企业20XX年度五项费用情况如下 办公费XX万元,1-12月开支零星办公用品。

差旅费XX.XXXX万元,其中1-12月职工误餐费XX.X万元,其余为零星报销差旅费用 会议费0 万元

业务招待费XX.XXXX万元 出国经费0 万元

经审计,上述五项费用的发生额真实合法,未发现不符合规定现象。

相关事项负责人: 被审计单位(盖章)

审计发现的处理意见及建议: 附材料:

成本费用明细表、五项费用统计情况表


编制人:XXX

20XXXX

复核人:

20XX X X




本文来源:https://www.wddqw.com/doc/0fef2634094c2e3f5727a5e9856a561252d321a2.html