卫生院经费审批制度 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H- 卫生院经费审批制度 一、目的 1、为简化经费审批手续,提高工作效率。 2、防止因私占用医院财产。 二、适用原则 医院按照国家规定的财政、财务制度和开支标准及开支范围,由财务人员对单据、凭证进行初审,对不合格的单据、凭证及时提醒院领导拒签。对办公费、业务费、专项资金和其他零星开支,实行院长审批制度,不经批准的一律不准报销。 三、审批程序 1、计划内报销: 经手人(持原始凭证)→财务科初审并填制现金(转账)付出凭证→主管财务负责人审核签字并加盖廉政审核章→单位负责人审核签字→财务科再次复核后报销 2、超计划报销: 经手人(持原始凭证和超支报告)报请医院负责人知晓并同意→财务科初审并填制现金(转账)付出凭证→主管财务负责人审核签字并加盖廉政审核章→单位负责人审核签字→财务科再次复核后报销 严格现金支付管理,加大公务卡支付使用,大于现金支付额度(超过1000元)的支出,应使用银行转账支票结算,如因特殊情况使用现金时,应经单位负责人审核签字。 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/164337b6920ef12d2af90242a8956bec0875a55b.html