政府采购活动内部控制管理制度

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政府采购活动内部控制管理制度



为了加强临猗县城市房屋征收管理中心的采购活动内部控制和管理,防范采购过程中的差错和舞弊,本制度根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规并结合单位十级制定。以下是本制度的具体内容。



一、单位责任

1.办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购活动和完善采购文件。

2.单位聘请法律顾问负责审核采购合同协议

3.纪检监察部门负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

4.组长负责对采购合同和付款进行审批。

5.财务部门负责审核采购方式的确定、采购的真实性、合法性和规范性,并支付货款。

6.采购的商品必须由专人负责验收,并做好采购记录。

二、采购活动流程


1.业务部门根据实际需求填写申购单,经单位负责人审批同意后,定期报办公室。



以上就是临猗县政府采购活动内部控制管理制度的内容,希望对相关人员有所帮助。


本文来源:https://www.wddqw.com/doc/1c64b26cb4360b4c2e3f5727a5e9856a57122655.html