财务总监审计职责3篇 财务总监审计询问职责1 1、按照公司财务管理要求,遵照国家有关财经管理制度,拟订财务管理制度(细则)及其它相关财务规定并监督执行; 2、组织财务流程体系建设,促进财务工作规范化; 3、根据企业经营目标制定财务预算; 4、分析公司资产状况、经营成果及成本费用情况,为公司决策提供资料; 5、根据国家有关规定对企业经营风险性进行评估分析,分析客户应收款情况,预警呆坏账; 6、研究各项财税政策,及时了解最新的法规,开展纳税筹划工作,合理安排企业税负比例; 7、合理安排企业资金调度,管理企业各类资产,保障资产安全。 财务总监审计询问职责2 1、负责公司总部全盘账务处理,及时准确编制内外财务报表并提交给财务经理; 2、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性; 3、处理会计凭证,检查会计科目运用是否正确,保证会计核算合规合法,及时准确; 4、管理会计凭证和报表,认真执行安全、保密制度,管理好会计档案; 5、负责月度、季度、年度结账和编制各类财务报表; 6、负责公司各项税金的计算、申报及缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检; 7、完善公司的财务会计制度及内控管理制度,并向管理层提供及时可靠的财务信息和有关工作建议; 财务总监审计询问职责3 1.以公司战略为核心,参与公司战略与经营规划的定制,全面负责公司财务管理工作,包含战略财务、财务分析、财务核算、日常财务管理等,统筹管理公司运营所需资金,确保经营计划顺利实施; 2.管理公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益; 3.根据公司财务状态及业务发展,为公司重大决策提供合理有效的财务分析; 4.建立和完善财务相关制度,合理设置会计科目、明细账、总账; 5.审批公司重大资金流向,筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求; 6.审核财务报表,提交财务管理工作报告; 7.负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、监督、培训及评估,提高整体的专业水平; 8.熟悉国家各项相关财务、税务审计、金融法规和政策。 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/35938edb846fb84ae45c3b3567ec102de3bddfe3.html