会计专业毕业实习报告(15篇)

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会计专业毕业实习报告(15)

会计专业毕业实习报告(通用15)

在日常生活和工作中,报告与我们的生活严密相连,报告中涉及到专业性术语要解释清楚。那么什么样的报告才是有效的呢?下面是我为大家整理的会计专业毕业实习报告,欢送阅读,期望大家能够宠爱。

会计专业毕业实习报告1 实习目的:

为了解和把握会计实务,稳固和丰富已学过的专业课程内容,培育理论联系实际,做到理论与实际相结合,提高动手力气,经过实际工作的根本训练,学会收集信息资料,把握综合运用所学学问分析和解决实际问题的根本思路和方法,为以后实际工作奠定坚实的专业根底。 实习时间: 20xxxxxx 实习地点: xxxxx 实习单位: xx有限公司 实习内容:

会计是一门实践性很强的学科,经过两年半的专业学习后,在把握了确定的会计根底学问的前提下,为了进一步稳固理论学问,将理论与实践有机地结合起来,本人于20xx3月在xx有限公司的财务部进展专业实习,以下是此次实习



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中的一些主要内容和心得体会。 一、了解公司的概况和财务制度

〔一〕xx有限公司是一家集设计、施工、效劳于一体的装饰公司,专业从事家居、写字楼、商铺、酒店等设计。业务包括装饰设计公司、工程施工公司、工商注册公司等各类工程总承包公司合作,可为您承包代办消防报建审批、消防施工、消防工程设计、建筑工程设计、构造工程设计、规划设计、水电工程设计、盖相关设计院等资质章等各项业务。公司奉行"以效劳求生存,以质量求效益,以信誉求进展,以技术求进步"的宗旨。

〔二〕本公司设立财务部,制定财务管理制度。包括总那么;资金管理制度;费用开支管理制度;资金筹措和使用管理;工程投资管理;固定资产、低值易耗品及无形资产管理制度;材料、物资盘点制度;内部稽核制度;印章、空白凭证使用管理制度;会计档案管理制度。其中财务管理制度中制定用款审批权限,明确规定涉及财务会计及相关工作的授权批准的范围、权限、程序、责任等内容。同时,也制定了各部门的相关制度。公司的财务部共有两人,一名会计和一名出纳。其中梁会计是我的实习指导老师。

二、实习第一周的内容是查看和粘贴凭证,帮会计做季度分析的根底性工作。 第一周上班时梁会计就叫我看一下以前的凭证,在翻看和比较中我觉察原来看凭证真能看出很多学问来,比方:财务费用,以前老师跟我们说过财务费用冲销是在贷方的,可这里为什么冲销要用红字登记在借方,那是由于这些凭证是在电脑上做的,假设财务费用记在贷方那么到时候资产负债表就无法显示出财务费用,最终结果两边就不能平衡了,所以要用红字登记在借方,当然用手工做冲回就在贷方。另外我在看凭证是觉察一些比较生疏的科目,例如,应收暂估款,我


就请教梁会计,她就认真地解释我听,当发生业务而未收到发票是就用该科目先入账,等收到发票时再冲掉它就行了。

当有凭证打印出来时,梁会计就叫我将附件粘贴到凭证后面。由于公司的业务量较大,每月有三百到四百张凭证,所以粘贴时要特殊细心。一般将附件粘贴凭证后的左上角,在每一份附件必需要和凭证的内容相对应,例如公司的名称、经办人、金额和附件张数等。此外,美观也是一项重要要求,每张附件的大小不能超过凭证的大小,过大的就要折合相应的大小,而且要上下左右对整齐,要不到时装订时会偏移,影响整体美观。

还有就是附件的挨次有先后之分,例如:由于公司是通过结算中心进展支付款项的,所以发生支付业务的凭证的后面应粘贴有:资金汇划补充凭证〔贷〕资金汇划补充凭证〔借〕和结算中心付款通知单,其中借贷的挨次是不能颠倒的,由于它是给银行看的,所以要先贷后借,说明银行存款削减。

由于适逢公司要做月报和季度分析,所以梁会计就叫我帮她做一些根底的工作,例如通过k3软件找出一到三月份的一些材料的选购和业务销售状况。找出一到三月应收账款、应付账款的数额及算出变动比率。通过各月明细表的查对,找出变动数字的来源。虽然这只是找数字的工作,但在查找的过程中却让我更娴熟操作金蝶软件,为以后的进一步运用奠定根底。

挂念会计草拟回复函。会计的工作不单单是与数字打交道,通常还要和一些办公文书接触,在实习中刚好碰上某公司的来函,于是梁会计就叫我帮她草拟一份回复函,由于学校开了经济应用文写作的课程,而且我也学的不错,所以我就回想起回复函的写作要点,很快就写好了,梁会计对我的精彩完成表示了赞许。 三、实习的其次周开头是运用财务软件进展简洁业务处理。



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刚开头主要是让我了解财务软件的使用和会计处理的流程,并处理一些简洁业务的会计凭证。公司承受的是k3〔金蝶〕财务软件,从编制记账凭证到记账,编制会计报表,结帐都是通过财务软件完成。我认真学习了正规而标准的公司会计流程,真正从课本中走到了现实中,细致地了解了公司会计工作的全部过程,把握了k3〔金蝶〕财务软件的操作。实习期间我努力将自己在学校所学的理论学问向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合。下面简洁介绍两种业务的处理过程:

1、原材料选购业务处理:

第一步,进入的应收账款名目下的日常处理,翻开应付单据审核列表中找到发生业务的公司,点击审核,确定生成凭证。由于公司的选购部实行金蝶软件联网,所以选购人员已将选购的内容输入金蝶软件内,所以到财务部这里只要将单据审核后,就可以做账了。 分录是借:物资选购。 应交税费/应交增值税/进项税。 贷:应收账款。 其次步、修改凭证


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