关于开展学校财务自查工作的报告

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关于开展学校财务自查工作的报告



关于开展学校财务自查工作的报告 教育局:

根据县教育《关于对学生营养餐费等7类资金使用情况开展自查自纠的通知》要求,为进一步掌握我校教育经费的使用和管理情况,发现解决我校财务管理使用过程中的具体问题,努力提高教育经费使用效益,我校于422日召开了财务检查自查专题会议,立即对学校财务管理及运行情况进行了认真全面的自查,现将自查情况总结报告如下: 一、领导小组

为了切实加强自查工作力度,确保相关人员统一思想,步调一致,学校成立了以___校长为组长、___副校长为副组长,会计、出纳、总务等成员为组员的财务管理自查工作领导小组。 二、自查内容

2018年春季学期至今学校财务制度建设及财经纪律执行落实情况,财务收支规范化情况,政府采购及固定资产管理情况等。重点自查年度收支、资产负债、乡村少年宫运转资金结账问题,自查学校有无违反财经制度的财务收支行为,记账是否规范,票据是否真实,装订是否规范、整齐,会计科目运用是否正确,记账凭证填写是否完整,经费报销手续是否齐会,报销凭据是否规范,报表数与账面数是否相符,是否存在大额现金支付现象等等。 三、自查情况

根据财务管理自查工作领导小组全面细致自查,学校严格落实公款账户的管理办法,严格执行《中小学校财务管理制度》,无坐收坐支,无乱收费、挪用公款、专款延迟发放或少发放现象。

1.学校认真落实寄宿生补助发放工作,严格按照宣传告知、个人申请、学校认定、结果公示、建档备案的程序,资金到位后及时将补助发放到到学生本人的银行卡中。 2.学校没有幼儿保教费、生活费、教师陪餐费、学前班书杂费等费用的收入和支出,学生营养餐由企业统一供餐,学校没有对相关费用的收支进行管理。

3.学校每学期初召开预算编制财务会议,通盘考虑,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以




收定支,略有节余。

4.严格执行财务审批制度,1000元以上支出校务会讨论决定,5000元以上报教体局审核,现金支出在1000元以内的现金支付,1000元以上支出一律用转账支付。 四、不足之处

由于学校没有专业会计,会计由专业教师兼任,会计业务水平较低,致使个别支出附件不全,不过在查出问题后进行了及时整改。 ___学校

二年四月二十六日






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