关于增加财政经费预算的报告

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关于增加财政经费预算的报告

关于申请追加20__年度财政预算的报告 卫生局: 财政局:

基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“20__年剑阁县部门预算方进行财务管理,实施10个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加20__年度财政经费预算,报告如下: 一、基本情况

全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积20__余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、200_光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备,开放床位16张。

20__年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。

20__年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付268988元, 其中工资福利支出(含村卫生站7200元)20__56元,商品和服务支64663元,对个人和家庭补助2962元。


二、实际运行情况

1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入445万元,其中:医疗收入10万元、药品收入304万元,其他收入41万元(防保收入)医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入10万元加财政实际拨付经费49万元,共计149万元。

2、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资(20__年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助07万元;上缴养老、医疗保险33万元;水电费28万元;差旅接待生活费38万元;网络、办公电话费用06万元;各类耗材印刷打印费13万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用26万元;合作医疗补偿垫付周转费用4万元。临时性支出:规范化建设26万元,中医工作19万元,灾后重建项目实施费用38万元。医院全年实际支出474万元,存在缺口325万元。 三、存在的问题

随着国家基本药物制度、药品零差率制度、20__年剑阁县部门预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作积极性、热情不高,病人转院率高,增加患者的经济 负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特殊性,没有预算医院开


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