税务网上申报流程

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税务网上申报流程

1. 登录――核对日期密码1――系统维护――纳税核定―――基本信息维护――输入税号――保存退出;

2. 重进软件――系统维护――纳税核定――申报表选择――选择完保存显示到主界;

3. 数据传输――其他传输――设置通讯参数只填写注册码,选择互联网――其他传输――字典信息下载――远程――下载成功退到主界面;

4.系统维护――纳税核定――基本信息维护――查看下载信息是否正确; 5. 增值税:

上网――数据传输――其他传输――销项发票下载――远程――提示下载成功――确认退出――进项发票下载――远程――提示下载成功――退出到主界面;

发票处理――销项发票――普通发票数据录入a:想要录入需先点击“增加”;b:含税销售额指实际销售额不包括作废发票额;c:税率一次只能选一种;d:发票份数指总份数包括作废发票数――可对其修改删除――保存返回即可――销项发票――无票销售录入――方法同普通发票――保存返回――进项发票―其他进项发票数据录入――录入方法同普通发票――保存退出――进项发票――货物运输发票数据录入――录入方法同普通发票――保存返回;

7. 报表填写――增值税――填写各表增值税附表三和四由系统自动生成――各表填写完毕后一定要保存退出――数据审核――单击“审核”――审核成功――确定返回到主界面;

8. 上网――数据传输――数据上报――生成数据――远程上报――提示申报成功――确认返回到主界面;

9. 上网――数据传输――数据上报――申报情况反馈信息――查询打印――选择报表打印即可A4 开具增值税发票 一:系统设置

#1. 初始化禁做,第一次安装时使用。

#2. 税务信息,名字和税号不能修改,银行账号,输入一个号码后输第二个时需回车。


#3.商品只能先录入商品编号后选入,客户编码可直接输入也可选入;商品税目需有,简码可有可无;单价应在开具发票时直接输入;地址电话银行账户,输入时需从编辑器中输;保存时点左上角退出,不点右上角的差号。 二:发票管理

#1. 发票领用:购买带IC卡――读入开票系统买错发票需退回IC卡发票号。注意:购买时需持报表和IC卡等国税局决定;读入时若失败,原因:未插IC;IC卡中无领购的发票;发票流水号已经读走点发票填开,看有没有发票;金税卡已到锁死期。 #2. 发票退回:只有因国税局错买了发票才能使用此项。

#3. 开具发票:确认发票代码和号码;金税卡日期如错误,应携带IC卡到国税局授权修改;商品信息中注意含不含税;一张发票只能一种税率,只能开八行商品;开完发票,打印即保存了;销方信息:银行账号可多个。

#4. 发票修复:发票修复后,所有发票无法打印从金税卡到硬盘。发票查询:发票开具管理

a. 查询打印时,点第一窗口的打印。 b.山东省清单打印选套打。

c. 发票复制:选中行——选项。 注意:复制过来的商品可修改。

#5. a.开局带销货清单的发票:如果商品行多于八行,需开清单;先确认含不含税;能在清单上写商品,发票上不写商品;清单一张可打十二行。

b. 开局带折扣的专用发票 01. 带清单:清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣;但发票上只显示一行折扣栏不管是不是同种折扣。 02. 不带清单:选中商品行、点折扣,其折扣行数是指选中行及上面几行;折扣行只能删除不能修改;商品行与折扣行之间不许加入信息,折扣行算一行;每行或多行商品可加折扣,但总金额不可加折扣。

c. 开局负数发票:商品与客户都不用填写,且有退回之正数发票;隔月发票需冲红。冲一部分的,需对方国税局退货证明,用减号重新输入单位为正,找不到明细,需手工输入,需保存点打印按钮。

d. 作废专用发票: 01. 当月发票可以作废,隔月的需冲红。 02. 谁开谁作废。 03. 点击作废按钮。 04. 已报税的发票不能作废只能冲红。 .抄税报税:

每月1号至10号,超期罚款。需持IC卡和报表。 #1. 抄税流程: 01. 抄税写IC卡大约%


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