财务科制度

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财务管理制度



为了加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合本公司具体情况,特制定本制度:

1、财务人员必须忠于职守,按时上下班,有事请假。如不请假均按旷工论处,并扣除当天工资,如暂时离岗应和同事说明事由,严禁出现脱岗。

2、办公场所要保持卫生整洁,办公用品摆设整齐, 严禁大声喧哗。 3、严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。

4、加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用。 5、认真学习专业知识,不断提高财会人员的素质和业务水平。

6如需使用公章业务,应向领导说明用途,经批准后方可使用,并且要做好相应的使用记录。 7、记帐、算帐、报帐必须做到手续完备,内容真实、数字准确,帐目清晰,日清月结,按期报帐,并且坚决杜绝未经允许私开发票行为,如有发现对责任人交由相关部门处理,并根据情节处以罚款。

8、坚持原则,照章办事,对于违反财经纪律和财务制度的事项必须拒绝付款,拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级财务部门报告。

9、对公司固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。

10、一切现金往来,必须收凭据,严禁口说为凭,如有单证需经理人签字,如无特殊情况必须当天报签,不得拖延。

11、生产经营及办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全、经办人、验收人、证明人签字外,经经理批准后方可报销付款。

12、严格资金使用审批手续,对一切审批手续不完备的资金使用事项都有权且必须拒绝办理,否则,按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

13、会计档案必须按月装订成册,妥善保管,不得丢失。

14、以上规定望财务人员认真遵守,如有违犯视情节轻重,予以处罚。



财务部工作职责



1、遵从各上级和项目主管的领导,依法进行会计核算,实行会计监督,保证会计资料真实,完整,可靠。为项目经营管理提供有效依据。

2、负责本项目日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务,按照规定确认、计量和记录各会计要素。

3、合理设置成本核算对象,正确核算成本,收集、整理成本管理日常资料,坚持经济活动分析,履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。

4、搞好资金管理,确保财务收支和往来结算手续正确完整,严格审核把关。 5、编制项目资金计划、财务指标月报、财务会计报告,并按规定报财务部。 6、依法纳税,办理项目部各税的申报与缴纳工作。

7、规范会计基础工作,加强会计基础资料的收集和整理,以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。

8、积极配合项目各项工作,及时提供真实准确的会计数据。

9、做好会计档案的建立,保管,移交工作;做到整洁、安全、保密。

10、建立健全内部财务管理制度,接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。 11、加强财务管理,严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理,并做好解释工作。

12、加强业务学习,提高业务水平。针对项目管理中出现的问题提出合理建议。


财务主管岗位职责



1、在上级公司和项目主管领导下,管理项目财务部门工作。 2、制定本项目的财务管理办法并具体执行其实施和运转。

3、负责项目部各项经济活动的会计核算和财务管理工作,规范执行相关的会计处理方法和程序。 4、落实上级部门管理要求和本项目部的会议精神,定期对项目的经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。

5、负责编制项目部资金计划和年度财务收支计划,检查并分析计划的执行情况。 6、负责组织编制和审核项目建设各时期的财务报表,保证会计信息真实、完整。 7、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用的结算和款项支付。 8、负责财务工作计划和财务工作总结。

9、负责项目部会计档案及其他业务资料(包括电子档案)的建立、备份、保管和移交工作。 10、抓好本部门内部管理,完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责



1、根据出纳工作要求和业务核算流程,正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务。

2、及时登记现金和银行存款日记账,做到字迹清晰,数字正确。搞好货币资金的日清月结,随时掌握银行存款资金的变动与存量。

3、每月5日前对上月银行往来明细账核对完毕,并编制银行存款余额调节表。

4、妥善保管库存现金,银行票据和其他有效收付凭据,做好空白票据的领用登记工作,管好保险柜和网银资料,按要求管理和正确填制使用银行票据。 5、协助完成其他相关工作。


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