王四营乡机关财务管理制度.doc

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王四营乡机关财务管理制度1

财务管理制度

为了规范和加强财务管理进一步合理有效使用资金,节约行政费用支出,强化监督,堵塞漏洞,特制定本制度。

一、制定收支预算

各科室、各职能部门于每年11月份制定收支计划,经主管领导批准后,报乡财政科备案,以便乡政府制定财务收支总预算。

二、收入管理

1、实行一级政府一级财政预算的管理办法,凡属乡政府管辖的科室、职能部门,所有收入都必须交乡政府财政统一核算、统一管理,经批准设立的专项户除外。

2、拨入的经费,财政分成收入,各项支农资金,拨入的经营收入,上级批准的专项资金收入,一律纳入财政预算内账户进行统一管理,根据支出渠道进行预算支出,并做到专款专用。

3、有国家统一标准的预算外收入,一律将收入交财政,并按规定将预算外收入上缴区财政。

4、没有统一收费标准的预算外收入,一律上交乡财政进 行管理,根据实际情况进行支出,收费收据应由财政统一盖章,存根应交回财政科备查。

5、乡政府各部门举办大型活动需要集资收入时,必须经乡

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领导班子讨论批准后执行。所收款项纳入乡政府财务统一管理,本部门不得保存或私自使用。

6、各科室和各职能部门取得的收入,都必须上交乡财政,不准坐支现金,不准挪用,不准私设帐外帐或小金库。如有违反者,一经发现即按财务纪律处理。

三、支出管理

1、乡政府内的各项支出必须统筹兼顾,量入为出。各科室、各部门编制的支出预算,经党委、政府批准后,由财政科备案,由乡财务进行支出分类核算。乡财务根据支出情况每月进行支出分析,监督预算支出的执行情况,并将预算支出情况按月报主要领导审查。

2严格审批手续和权限。凡各科室因工作需要支出超过1000元以上时,由科长事先提出书面申请,经主管领导同意,由乡长批示后到财政领取钱款,待办理完毕,需由乡长在原始票据上签字,再由财务科签字入账。1000元以内的由乡长直接在原始票据上签字,由财务科签字后报销。

3、为有效控制现金流量,凡一次性支出超过1000元的,要按规定使用支票结帐。特殊情况除外。

4、凡购买价值500元以上的固定资产,经手人必须持发票到办公室登记,然后再按财务手续进行报销。大型办公设备及用品,原价值超过1000元或其它经确认需要的,由政府采购系统办理。

5、出纳员必须及时结算发生的经济业务,经办人(包括暂

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借款)报账不能超过三天。

6、机关工资按月支出,每月1-5日发放当月工资。如工作人员工资变动,必须由组宣科出具书面调整意见,财务科才可做工资调整。

7、未经乡主要领导批准,严禁个人或科室以任何名义擅自借取现金或支票。

8、接待工作支出要严格执行公务标准,不得超标准接待。 9、凡领取支票、票据,由乡长、主管领导、经手人签字。借取现金,应填写借款单,并由乡长、主管领导、经手人签字。

10现金和支票从领出之日起一周内报账,差旅费回机关后一周内报账。

11、凡发放各种定向补助,一律附上花名册。

12、凡购买物品,必须凭工商局制印的正式发票报销,发票上要写清所购物品单价、数量、金额。

13、乡机关有关的财务管理制度如与上级机关制度有矛盾时,按上级机关制度执行。

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