课 程 实 验 报 告 专 业 年 级 课 程 名 称 计算机会计学 指 导 教 师 学 生 姓 名 学 号 实 验 日 期 2012年4月18日 实 验 地 点 网络机房1 实 验 成 绩 教务部制 二〇一二 年 四 月 一十八 日 实验项目名称 总账系统期末处理 1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容; 2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作; 实验目的及3、掌握银行对账的基本操作处理; 要求 4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理; 5、掌握月末对账和月末结账的操作方法。 1、银行对账; 2、自动转账; 实验内容 3、对账; 4、结账。 1、引入实验三的帐套数据; 2、以出纳“王晶”的身份注册登录总账系统; 3、执行“业务工作”→“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行对账期初”命令, 进行银行对账,调整未达账项;对账结束,单击“检查”按钮查看结果是否平衡; 实验步骤 4、以“唐博2”的身份登录总账系统定义自动转账凭证,利用公式增加并生成自动转账凭证; 5、结转期间损益:使用自动转账凭证生成分别结转收入和支出; 6、对新生成的凭证进行审核、签字; 7、以账套主管的身份登录总账系统进行期末对账,如果为发现错误,进行结账处理。 掌握实验环境 用友ERP-U870 1、在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后,不要随意调整启用日期; 2、在自动对账不能完全对上的情况下,可采用手工对账; 实验结果与3、转账生成之前,注意转账月份应为当前会计月份; 分析 4、转账凭证每月只生成一次,新生成的转账凭证,仍需审核、才能记账; 5、结账只能由有权限的人进行,若本月还有未记账凭证时,则本月不能结账; 6、结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账; 7、若总账与明细账对账不符,则不能结账。 注:可根据实际情况加页 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/d3550b99baf3f90f76c66137ee06eff9aef849f0.html