关于做好上市公司2022年年报审计工作的通知 尊敬的各位审计人员: 一、审计组负责人 我公司董事会已经选定审计组负责人,主要负责审计组的管理工作,统筹审计组成员的审计工作,负责审计结果的正确性等。特此提醒审计组成员要向审计组负责人汇报审计工作。 二、审计计划 审计计划将根据上市公司实际情况制定,重点检查上市公司的把关性审计和综合性审计及其他审计模块,以充分把握上市公司及其子公司的运营情况及财务状况,以便审计结论具有可信度. 三、审计报告 根据审计结果,审计专业人员要进行审计报告和审计结论的撰写,审计报告要求简洁明了,准确无误,不得加入口头报告或者任何其他个人意见和结论,审计结论需要准确到位,以供董事会等其他主管机构参考。 四、责任分担 审计组负责人需对审计组成员的审计过程及结果负责,对审计结果的准确性及可信度负责。审计组成员在完成审计任务时,要负责撰写准确的审计报告和结论。 五、要求 1.审计组负责人及其审计团队必须坚持依据审计准则认真、负责地开展工作; 2.审计报告内容应该准确、客观、全面; 3.确保审计结果可靠、准确,审计结果应当合理公正; 4.有效建立审计程序以保证审计活动的正确无误,不得有虚假记载、重大遗漏; 5.保持审计工作的职业操守,勤奋守信,确保审计工作的质量,为上市公司完成2022年年报审计保驾护航。 特此通知。 (此处省略证明公章) XXXXXXX有限责任公司 XX年XX月XX日 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/1e21da93b84cf7ec4afe04a1b0717fd5360cb23b.html