公司财务审计部部门职能

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XXXX商贸有限责任公司

财务审计部部门职责

财务审计部是XXXX商贸有限责任公司(以下简称公司)日常财务、审计管理的组织者、领导者。作为公司日常财务、审计管理的总部,财务审计部的职能主要包括以下几方面: (一)财务战略规划职能

1、负责制订整体财务规划、财务政策、基本财务制度(财务组织制度、财务决策制度、预算制度、委派财务人员制度等)、重大融投资及分配方案;

2、负责公司及子公司财务规划、财务政策的组织与实施工作; 3、负责公司战略的编制,负责战略的实施与监控; 4、负责规划公司的最佳资本结构,及其资本来源渠道。 (二)财务预算、计划与分析职能

1在预算管理委员会的领导下实施预算控制,在预算控制体系中发挥主导作用;

2、负责对预算完成情况进行监督、分析、汇报;

3、建立财务分析体系,强化财务分析的监测与预警功能。定期、不定期撰写财务分析报告向董事会和总经理报告公司经营情况、预算指标完成情况及财务预警;

4、负责对公司财务及经营提出建议。 (三)会计核算、财务报告职能

1、负责公司会计核算业务,包括会计核算凭证填制、审核、日常



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账务处理,公司内部的业务结算;

2负责准备对外报送的会计报表、合并会计报表及相关的内部管理报表;

3、负责指导子公司的会计核算业务。 (四)税收筹划职能

1、负责公司各项税金的计算、申报、缴纳;

2、负责进行税务规划,协调税企关系,使在合法合规的前提下,尽可能减少公司税收负担; 3、负责指导子公司依法纳税。 (五)统计管理职能

1、负责公司及子公司的统计单据、报表模版的设计和维护工作; 2、负责公司日常统计、统计分析与统计预测,提供统计报表、统计分析报告和统计预测报告;

3、负责公司及子公司统计报表的汇总和分析工作。 (六)财务监督

1、监督各子公司财务部对财务规划、财务政策、基本财务制度、财务预算等的贯彻实施情况,及时纠偏;

2对子公司资产经营实施内部监督和风险控制,保证投资方的权益。

(七)内部审计职能

1、负责定期对子公司进行内部审计; 2、负责审计公司重大经济合同、招标;



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