审计部职权

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The following text is amended on 12 November 2020.


审计部职权范本

审计部职权

范本







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修改状





审计部受财务总监领导,直接向财务总监报告工作。



1.部门职责

1)公司审计制度的拟定和执行; 2)实施内部审计;

3)配合外部审计部门和审计机构的审计工作;

4)对公司各部门和人员的经济问题进行财务检查,并提出检查报告书和处理意见;

5)对财务部、投资证券部日常业务进行财务监督; 6)宣传审计法规。

2.部门权力

1)对审计中发现的重大问题,有越级汇报的权力; 2)对审计中发现的问题,在报经批准后有处罚的权力; 3)对财务运作全过程有监督检查的权力; 4)要求相关部门配合相关审计工作的权力;

5)审计过程中,要求被审计单位和个人无条件提供相关依据的权力; 6)部门内部员工考核的权力;

7)部门内部员工聘任、解聘的建议权; 8)部门内部工作开展的自主权; 9)其他相关权力。

相关说明

编制人员 审核人员 批准人




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