三公经费规章制度 1、 严格执行公务卡结算。行政人员、处室副职 须办理并开通使用建行地方预算单位公务卡 ,、年级工作组成员及其它相关工作人员 ,必 ,研读并留存《华容县公务卡操作指南》 ,严格执 ,和5000元以下零星购买支出, ,履行经手、 行《暂行规定》及《强制结算目录》。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、 差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、专用材料费等 必须按强制结算目标相关要求使用公务卡结算。 2、 公务卡财务报销流程。上述因公消费支出报批时须附消费发票及银联小票 证明、入库、处室主任审核及学校财务集体审批等程序后 现金消费由财务室直接支付。 3、 按照《教育局学校财务管理实施细则》要求 安排。各种会议和来客接待原则上在食堂就餐。 ,再到财务室结算。财务室结算时 先登录公务卡支付系统,录入持卡人消费信息,刷卡消费金额由财政及银行系统直接还款至公 务卡,,严格控制接待费、差旅费、租车费、会议 5% 出差伙食费补助和公杂费补助按实际出差天 活动费等支出。此项费用年度开支总额不超过教育局规定标准。教师培训费按公用经费 数计算,每天报销限额:伙食费省外50元、省内30元、市内20元;公杂费省外30元、省内 15元;县内公差费伙食费和公杂费每天 20元;交通费住宿费按规定标准据实报销。局管干部 县内出差补助和交通费参照城关学校标准执行。 4、 严格控制公款接待用餐。所有因公接待用餐及住宿等开支须严格执行事先申报制。 公务接待专用章。300元以上的公务接待用餐申报须经校长签字同意 待申报须经值班副校长或办公室主任签字同意 申报 时须先到办公室填写申报单 ,注明接待事由、接待人员及陪同人员,并由办公室注明消费限额,加盖;300元以下公务接 ;所有公务接待用餐应事先申报表申报 ;电话 口头申报的事后及时补办申报 ;未申报先用餐的不予报批。 所有因公接待用餐严格对口接待、 尽量减少陪同,并按照对口径、谁经手、谁刷卡、谁报批的原则经手和审批 费。用餐申报单、公务卡刷卡银联票及对应发票 工作性用餐,由年级工作小组负责审批和结算。 5、 严格控制接待用烟及商店购物。校内常规接待用烟由办公室 2人签字申报、后勤处商店 3人签字,批量采购入库、批量领取使用 ;办公室保存申报、领取及具体使用登记明细 末双方核对无误后列入商店支出。 校内常规公务接待坚决不发整包烟。 当事人申报、办公室经手、学校行政采购 购申报单及公务卡银联小票。严格各处室直接到学校商店拿用物品。 ,坚决杜绝签单消 ,为接待用餐报批凭证,系公务卡刷卡消费时 由办公室加盖公务卡消费专用帐。 直接与年级发生工作关系的部门来客和由年级组织的教师 ;每期期 部门协调应急用烟由 ,并经行政财务审批后于行政帐报批 ,报批时须附采 各处室常规用品须由处 室主任申报、后勤主任审批后,交由学校行政集体采购;确需在学校商店临时拿物的,须先到办 公室填写申报单,注明事由、物品及数量,经办公室、对应处室主任及后勤处人员签字同意后 方可到商店拿取。每学期期末,由办公室与后勤处人员凭申报单结算 6、 严格控制公务租车用车。 全年学校公务用车严格控制在教育局规定范围内。 习后送教师回家用车车费列入年级收支预算。行政人员及各处室特殊情况需要租车的 用车须向值班副校长或办公室主任申报 ,县外用车的须向校长申报。所有公务用车应事先申 报表申报;电话口头申报的事后及时补办申报。 《公务用车申报单》须写清用车事由、主要线 路及用车时间、用车金额;用车人及随车人须签字认可。事先申报的 结算。工会教职员工祝贺慰抚用车 , ,结算总额列作商店支出。 各年级晚自 ,县内 ,申报单由用车人交车主 留存结算;事后申报的,申报单由办公室留存与车主结算。办公室与车主要做到一月一清理、 一月一,须控制车次、控制标准、严格审批 ,费用列入工会 开支。其它以年级名义组织的教师活动、家访和学生活动用车 ,经费由年级负责。 7、 接待费、租车费、差旅费、培训费等非生产性开支 ,财务室、办公室应每半期形成一次 分析报表,供校长室决策用。本规定下发至全体行政人员、处室副职、年级工作组成员及其 它相关人员。 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/3a73eacdf724ccbff121dd36a32d7375a417c686.html