社联财务部规章制度

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社联财务部规章制度

部门:财务部

直接上级社团联合会 第一章工作职能

1 负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结。 2 负责每年社团会费收取的登记保管。

3 负责现金管理审核收付原始凭证并登记入账。 4 负责有关社团联合会及社团的费用申请和报销。 5 负责资金管理、调度。

6 负责指导监督各社团财务收支状况。 7 完成领导交办的其他工作。 第二章人员组成及分工

1 本部设一名部长一名副部,若干名干事。

2 部长是本部门的负责人负责对本部财务记录、监督、审查、总结财务报告 研究、布置、检查、总结。

3 副部长负债管理现金出纳 协助部长保质、保量地完成社联财务工作。

4 干事协助部长及副部长完成各项财务工作 并且认真学习做到工作严谨细心帮助发现各 种存在的问题及时与上级沟通交流解决。 (需要有详细的部门纪律。) 第三章工作制度 一、 工作流程

1 活动策划书通过的时候领取财务报表 2 填写申请

3 凭申请表找财务部领取经费

4 财务部收管申请表并向上级申请发放经费

5 申请人在申请表上备注 XXX协会今已收到xxx元”并且注明领款日期及领款人 6 活动结束后需再填写一份如实活动经费使用详单 清单小票等。

7 各协会活动结束后在一两天内向财务部上交发票凭证和财务报表 8各协会的财务部每月第三周的星期五总结自己协会当月的所有活动开支 周到社联对一次账然后再登账若协会当月没有活动的则可以不用对账。 二、 工作纪律

1 财务部需每月做财务报告。若出现任何纰漏

由经手人直接负责。

2 根据审核无误的收、付款原始凭证 填制记账凭证记账凭证的内容必须填齐附有原始凭 证。填制会计凭证的字迹必须清晰且正确地使用会计科目。 3 报销者持发票等报销凭证必须及时的到财务部登记入账。 4 及时总结经验不断完善各项财务管理制度。

5 财务交接保证账务清晰需有社联领导、交接双方同时在场 主席团。

7、账务做到日清月结最好每个月的最后一周各社团都与财务部汇报一下各自的财务状况 方便及时对账以防出现纰漏。



做到公平、公正、公开。

6 不定期的抽查各协会的财务报表 严防出现财务纰漏。出现任何财务不明情况需立即报 告社联

我们实行多退少补制

并且在最后一

动剩下的钱要如数交回给财务部不得私自挪用活动所用的超出部分凭票据核实后补还活 动经费。

并且在反面贴上所有的花费凭证如发



认真审核会

计凭证和财务报表做到数字真实计算准确内容清楚报送及时并且对各项财务会计工作定


第五章关于干事培训

1 财务部干事由于是新进人员 对于财务部的操作及流程还不熟悉 长教导具体如何操作。

2 部长及副部长要经常与干事沟通交流 并且帮干事解决疑问。

3 干事要积极主动的向自己的前辈请教学习

遇到自己不能解决的情况 不可以私自决定

遇到询问的人可以让其直接



报告给自己的上级向上级询问清楚方可决定到底如何做。 4 干事不得私自向外透露任何关于各协会和社联的财务状况 找财务部部长及副部长。

5 财务部干事一定要凭每个协会的申请表给钱 如果发现的话一经查实上报主席团不得留任。 6 财务部干事不遵守财务部规章制度的 施。 附则

财务部工作人员严格按照国家财经纪律和社联各项规章制度

遵循财会人员道德规范爱岗

敬业诚实守信廉洁自律客观公正坚持准则不得擅自挪用公款 虚假报账不得随意指示 令财会人员及其他人员违法办理会计事项 不得违反社联财务规章制度。 社团联合会财务部 二零一二年九月

也将上报主席团审查核实后也将对其做出相应的

不可以因为私心就多给或少给各协会经费

不懂的地方如果必要可以每月抽空与干事一起开个小会

会由财务部的部长及副

以便解决干事在实际操作流程中所遇到的问题和

汇总一下当月本部门的财务状况


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