竭诚为您提供优质文档/双击可除 企业月利润预测模板 篇一:公司月经营活动分析模板 公司月经营活动分析模板 xx年xx月公司实现主营业务收入*万元,完成年度预算的*%,较上年同期增长*%;实现净利润*元,完成年度预算的*%,较上年同期增长%;实现净资产收益率%,完成年度预算的%,较上年同期增长%。 (以下所有指标要求与预算和上年同期比较,未涉及的项目不作要求) 一、主要经济指标完成情况 1、公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较,完成公司全年预算数。如:xx年公司实现主营业务收入万元,完成全年预算%,比去年同期增加万元,增长%。 主营业务收入完成情况。 单位:万元 预算完成分析;销售增长分析;企业收入构成分析(主 1 5 营业务收入和其它业务收入;现销收入和赊销收入;主营业务构成;地区收入构成);影响收入的价格因素与销售量因素分析;详细分析经营情况。 2、利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况,分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因,分析各主要产品盈利能力。 1 利润指标完成情况 单位:万元 预算完成分析;利润增长分析;利润构成分析(各项利润构成;主营业务利润构成);各项利润分析(净利润、利润总额、营业利润、主营业务利润);会计调整因素影响。 3、主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数,进行分析说明其增减因素及影响程度,找出问题关键所在。 主营业务成本情况 单位:万元 预算完成情况分析;主营业务成本降低额;主营业务成本降低率;各主要产品主营业务成本降低额和降低率,以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响;主要产品单位销售成本分析。 2 5 主营业务成本降低额=本年实际成本-按本年实际销售量计算的上年实际成本 2 主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本 二、资产占用完成情况分析 1、货币资金分析。 *月末*公司货币资金余额元,较年初的元增加(减少)了元。找出增加及节余的主客观影响因素。人力资源费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算,如何控制,抓住重点和异常问题,重点分析。 *年*月货币资金收支表 单位:万元 3 2、存货资金分析 *月末*公司存货占用xx万元,比年初的*万元升高*万元,比计划升高*万元。存货占用情况表 单位:万元 *公司存货升高的主要原因是 4 存货分析。存货规模与变动情况分析;存货结构和变动 3 5 情况分析;存货计价对利润的影响。 3、应收账款分析 *月末公司应收账款期末余额为万元,比年初的万元增加(减少)了万元,比计划减少(增加)了万元。 应收账款占用情况表 单位:万元 应收账款升高的原因是 应收帐款分析。重点说明本年应收帐款变动原因及采取的措施;坏帐的分析。 5 篇二:销售收入预测(12个月)、销售和成本计划、现金流量计划模板 销售收入预测(12个月) 销售和成本计划 现金流量计划 篇三:企业通用全面预算表格模板 企业通用全面预算表格模板表1:20×4年利润预测分析表 编制单位:a公司单位:人民币元 表2:20×4年总预算指标方案表 编制单位:a公司单位:人民币元 1 4 5 表3经营预算总表 编制单位:a公司20×4年度单位:万元 表4.1部门预算分解表 编制单位:公司营销部20××年度单位:万元 3 表4.2部门预算分解表 编制单位:公司生产部20××年度单位:万元 4 表4.3部门预算分解表 编制单位:公司采购部20××年度单位:万元 5 5 5 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/6d69973e56270722192e453610661ed9ad5155c4.html