一、一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

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一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广宁县体育训练中心

项目

行政经费 “三公”经费

其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护

1、公务用车购置 2、公务用车运行维护费 (三)公务接待费支出



2016年预算

0

1.81

单位:万元

0

0.63

0

0.63 1.18

注:1.行政经费包括:1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。






二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排1.81万元,比上年减少1.9万元,下降51.21%主要原因是公务用车运行维护费减少 。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变,无增减变化;公务用车购置及运行费0.63万元(其中公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费0.63万元),比上年减少1.9万元,下降75.09%,主要原因是公务用车运行维护费减少;公务接待费1.18万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变,无增减变化。






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