医院基建项目财务管理制度

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医院基建工程财务管理制度

一、基建财务人员由财务科委派,分设会计、出纳岗位,一人不 能办理货币资金业务的全过程。基建会计应对每项工程合同、预算和 决算严格审查,并向财务科上报基建合同,编制按合同支付工程款预 算计划,严格按基建合同支付工程费用,要掌握基建财务收支,监督 资金使用情况。

二、对发生的各项经济业务,必须取得或填制原始凭证,根据审 核无误的原始凭证填制记账凭证。正确处理会计账务,做到账账相符, 账务清楚,日清月结。

三、按规定编制医院基建财务月、季、年度决算报表,做到数字 真实、计算准确、内容完整、说明清楚,并及时上报领导和上级有关 部门。

四、对本部门的各种凭证、会计账簿、会计报表,按时装订成册, 类妥善保管。

五、严格执行基建计划,上报筹措资金预算,保证基建计划的实 施和落实,为合理使用资金当好科室参谋。

六、经常下施工现场,做到心中有数,协助搞好工程决算。 七、根据审计结果,及时办理固定资产的交付使用核算,并及时 移交每项工程的审计资料。

八、财务科定期不定期检查基建财务核算资料,根据工程进度测算资金使用情况。每年定期接受内部审计,并出具审计结果。


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