债权审计报告模板 【债权审计报告】 尊敬的各位股东: 依据业务需要,本公司委托xxx律师事务所进行债权审计,现将审计结果报告如下: 一、审计范围 本次债权审计针对公司在2019年度至今的债权收支情况开展,审计涉及的主要债权包括但不限于:借款、应付票据、应付账款、预收账款等。 二、审计方法 本次债权审计采用了以下审计方法: 1. 取得并审阅公司债权收支相关文件资料,包括但不限于合同、协议、银行对账单、账龄分析表、账款科目余额表等; 2. 对公司债权收支相关文件资料进行核查,采取抽样检查等方式进行审计; 3. 对异常情况进行关注并跟踪。 三、审计结论 经过审计,本次债权审计发现以下问题: 1. 公司在今年一季度的借款金额相较于去年同期大幅增长,但在合同约定的还款日期内未及时还款,且对于公司提出的询问,对方一直未予回复,存在一定的风险。 2. 公司的应付账款余额较高,且与供应商存在部分纠纷,需要尽快解决,避免影响业务推进。 3. 公司的预收账款比去年同期下降了20%,需要进一步了解背后原因,同时及时采取应对措施,避免影响公司经营活动。 四、意见与建议 根据本次债权审计结果,我们对公司提出以下建议: 1. 加强与借款方的沟通,及时了解借款方的维权信息,尽快解决纠纷。 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/9dbf9cba1a5f312b3169a45177232f60dccce741.html