报表审计报告模板 一、报表审计报告摘要 本报告旨在详细介绍关于XXX公司财务报表的审计工作,包括经营情况评估、会计原则和估计、记录准确性和完整性。本报告总结了审计工作的结果,是为客户和其他利益相关者提供客观、全面和及时的信息支持,以便他们在决策过程中更加有效地运用财务报表。 二、审计内容 1.审计范围和议定事项:我们已经审核了XXX公司截至2017年12月31日的年度财务报表,包括年度损益表、资产负债表、现金流量表等,以及相关的认证和解释。 2.会计原则和估计:我们已审查了XXX公司当前使用的会计原则,确定其是否足以支持财务报表的制备,以及它们是否符合相关法律法规和会计准则的要求。我们还审查了公司采用的估计方法,并确定它们是否满足相关法律法规和会计准则的要求。 3.记录准确性和完整性:我们审查了XXX公司的现金流量表和费用记录,以确定它们是否准确、完整和及时反映经营活动的情况。此外,我们还检查了公司的主要财务报表,以确保它们具有正确的记录和完整性。 4.经营状况评估:我们审查了XXX公司当前的经营状况,以判断它是否能够持续发展。我们考察了公司现有的资源配置,发展战略和财务。 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/fe002d4b5aeef8c75fbfc77da26925c52cc591eb.html