学校财务制度执行不规范自查自纠报告

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学校财务制度执行不规范自查自纠报告



为进一步规范学校财务管理制度,强化财务制度执行情况的监督,根《财务制度执行不规范问题专项整治》的文件精神,结合学校工作实际,我校认真开展财务制度执行情况的自查自纠,现将自査自纠情况汇报如下:

一、提高认识,成立机构,加强领导,落实责任 成立以校长为组长的自查自纠领导小组。 组长: 成员:

二、自查自纠情况

1.非税收入无多收、少收现象,并及时上缴国库;无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入事情的发生;无乱收费、乱罚款、乱摊派事情的发生。

2.学校严格执行项目预算,公用经费及项目经费无超预算现象;无虚报、冒领、截留、挪用财政资金的事情发生;学校无“三公”经费违规或不规范问题;学校无超范围超标准发放津补贴现象;日常采购严格按照规定使用公务卡进行结算。

3.学校资产实物与账目相符,无在建工程,无出租出借资产现象。 4.无坐收坐支现象,所有非税收入均及时上缴国库;无虚列支出现象;学校没有开设银行帐户,更无个人挂往来款金额的事情。

5.学校无转让、出借、擅自销毁票据现象;所有项目均严格按照要求据实开票据。


6.学校所有采购均严格按照政府采购程序执行,无超标等违规现象。 7、学校无私设“小金库”现象。 三、努力的方向

1.认清形式,不断提高对财务制度的执行力度。

2.坚定目标,把财务制度的执行落实到日常工作的每个具体细节。 建立健全财务制度,加强财务管理,合理编制开支预算,继续实行学校收费和使用情况定期公示制度,有效控制违规违纪行为的发生。






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