唐山学院学生会财务制度 第一条:为增强唐山学院学生会财务管理的规范性和透明度,有效地使用资源,学生会实行资金统一监管调拨的基本财务制度。学生会财务管理,必须严格遵守国家相关法律法规,执行唐山学院相关财务管理的规章制度。 第二条:学生会各项财务活动统一由主席团审批监督,财务部负责执行具体管理。所有支出款项由主席团商讨决定后,经财务部统一调拨。 第三条:学生会活动经费主要用于活动奖品、办公用品的购置及有关日常工作活动的经费。经费的使用必须本着勤俭节约、精打细算的原则,并履行正规的申请、报销程序。 第四条:每学期第二星期,学生会各部部长提交工作计划,对该学期重大活动必须进行预算,并上报主席团审批。 第五条:财务部作为学生会财务管理部门,涉及财务等敏感内容。除主席团外,任何学生会机构及委员不得干涉财务工作,以保证财务管理独立。 第六条:职能范围: 1.负责日常各部办公用品花费的监督,审查,报销。 2.负责每学期各部立项活动实际花费与预算的审核,报账明细审查,发票的检查。 3.负责考核在活动中表现优异的委员,向主席团提出申请,发放津贴补助。 4.负责管理院学生会财产,每月形成财务账单,张贴于院学生会办公室,并以短信形式向主席团公布。 5.负责统计各个部门日常办公花费,并形成书面报告。积极与团委沟通,最大限度为学生会争取办公经费与活动经费。 第七条:日常办公用品报账流程: 1.各部根据日常办公需要,填写《唐山学院学生会财务报账单》,并通知主席团和财务部,以便财务部能及时准备好报销资金。 2.采购完毕后,补全《唐山学院学生会财务报账单》,由所在部部长进行初审,检查报账明细是否与事实相符。 3.经部长初审无误后,将《唐山学院学生会财务报账单》和购物凭证交给财务部会计审核,检查报账明细是否与报账凭证一致。若不一致,财务部有权拒绝报销。 4.经财务部审核无误后,将《唐山学院学生会财务报账单》交给财务部主管主席审批。 5.财务部主管主席审批通过后交给财务部出纳进行报销。 注:日常办公用品报账时间为每月倒数第一周星期二下午4:00—4:30。 第八条:立项活动报账流程: 1.在各部办完活动后一周内,请各部长根据活动开销,在A4纸上写出购物明细(参考《唐山学院学生会财务报账单》),整理相关发票(立项活动只视发票为唯一报账凭证)。 2.把以上材料交给财务部,经财务部检查实际花费不超过预算后,承接此笔报账。如若超出,财务部将购物明细转交主席团,对个别项目进行调整,按照一定百分比予以替换。并通知相关部长。 3.财务部检查无误后,将报账材料上交团委。经刘老师审核后,正式转交团委,等待团委报销。 4.团委报账周期为10—14天,团委报销后,财务部将主动联系相关部长,进行资金转交。 注:1.立项活动报账报账时间为每学期末倒数第四周,具体时间短信通知。 2.发票只报销河北省国家税务局通用手工/机打发票(E),河北省地方税务局通用手工/机打发票,河北省地方税务局通用定额发票(01)。手工机打发票户头为唐山学院,内容可为笔记本,洗衣粉,香皂。活动涉及服装的可开服饰,涉及运动的可开篮球,足球。定额发票扣的章不能是餐饮业发票专用章。 第九条:由于团委临时安排的活动较多,对于临时安排的活动报销参照第七条。 第十条:其它: 1.对于不按《唐山学院学生会财务制度》第七条,第九条报账流程,财务部有权拒绝报销。 2.对于日常办公用品报账,因为一些原因无法提供发票,电脑小票及收据的,请找主席团开《唐山学院学生会报账证明》,此证明必须为主席亲自手写,代写无效。如若代写,财务部有权拒绝报销。 3.其他非正式渠道报销的账目,财务部有权追查报账凭证,各部有义务补交《唐山学院学生会财务报账单》。如若不补交《唐山学院学生会财务报账单》以及相关报销凭证,财务部将其纳入《违规报销黑名单》,有权拒绝该部日后各种报销。 4.财务部直接对主席团负责。未尽事宜由财务部结合财务现状,向主席团提出申请解决。 第十一条:各种途径的外联进账按20%提成奖励。 第十二条:《唐山学院学生会财务制度》最终解释权归主席团所有。 唐山学院学生会 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/ffa7b6650b1c59eef8c7b494.html