仓库及财务手续工作流程规定22428

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仓库出入库财务手续工作流程规定

仓库出入库财务手续工作流程规定 一。入库

1。外购材料入库 做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:⑴。供货单位 (2)。材料类别 3).发货号码或送货单号码 (4)。送货日期 5)。材料编号 6)。材料名称 7.规格 8)计量单位 (9.数量(应收、实收) (10.单价 11)。无税金额 12).抵税金额 13).部门主管签字 14).记账签字 15)。验收签字 (16.制单签字。

仓库会计开具外购材料入库单,第 一联存根(用于备查)



第二联交财务部

(登记材料往来)

第三联仓库记账

(登记存货卡.账簿) 第四联交采购部(于材料付款结账)

2。货品入库(内部调拨) 填制货品入库单内容有:⑴.入库产品的单位 .日期 ⑶。产品编码 .规格 ⑸。数量 .包装定额及箱数 .入库人签字 .制单人签字等填写完整。

仓库会计开具货品入库单,第一 (用于备查) 联存根



第二联交财务部(

解货品状况) 第三联仓库记账(登记存货卡.账簿)

第四联交门店经理(随时掌握门店货品情况)

3。报废货品入库,仓库保管员填写”货品入库单”时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。 二。出库

1.原材料出库(领用材料) 车间填写”材料领料单",填列内容有:⑴.日期⑵。材料名称 ⑶。规格 ⑷数量 .单价 ⑺。金额 .部门主管签字 .领料人签 ⑽发货人签字等填写完整。

第四联交门店经理(随时第三联交财务

掌握原材料情况) 部门(做材料

2.货品出库 填制货品出库单内容有:⑴。出库产品的单位 .日期 ⑶。产品编码 .规格 ⑸。数量 ⑹。包装定额及箱数 .领用人签字 .发货人签字等填写 帐)

仓库会计开具原材料出库单,

第一联存根(用于备查) 第二联仓库记账(记存货卡.账簿)

完整.

仓库会计开具货品出库单,一联存根(用于备查)



第二联交财务部(了解货品进销存) 第三联仓库记账(登记存货卡.账簿

第四联交门店经理(随时掌握销售情况)


3.货品出库必须按照"先进先出”,“质量合格”原则办理出库手续。 (1)销售货品出库手续流程 业务员 财务室开具四联销售单并收

费盖章,存根单财务室留存。







注意事项:

1、财务室在开具销售产品单据时,不同类别产品应分各类单据本数 开具,以便下账或统计。

2、公司向外送货,送货人员接到通知后应到财务室领取

盖有公司财务章的三联单,走与业务员或客户相同的流程。 如业务人员没有交费,产品送达后,送货人员必须向业务 员索取货款或欠账单,回公司后,及时交财务室。 3、自然销售客户,不交货款,财务室不准开具出库手续. 2)公司招待、礼品产品出库手续流程



办公室主任开具四联出库单,

说明事项,并签字,留取存根。











财务室盖章,记账单财务部

留存。











业务员

持财务室出具的带公司财务章的其他三联

货品库:留取仓库联,保管安排货品出库、装车。











留回执单出库





公司代理人

持财务室出具的带公司财务章的其他二联

公司代理人



货品库:留取仓库联,保管安排产品出库、装车。


本文来源:https://www.wddqw.com/doc/2a6f92d72fc58bd63186bceb19e8b8f67c1cef48.html