企业审计股岗位职责 1、负责企业审计股全面工作,在分管副局长的直接领导下实施审计监督。 2、学习和贯彻执行党和国家的各项方针、政策和行政法规,积极落实本局的各项规章制度,严格执行审计工作计划并负责组织股员实施审计工作。 3、对全市各乡镇、市属国有企业及事业单位的资产、负债、损益进行审计监督和专题审计调查。 4、负责制定本股工作计划、代局机关草拟和审核与本股工作职责相关的文稿,审定审计工作方案及检查审计方案的实施情况。 5、参加审计项目的实施,严格执行审计工作程序和审计工作纪律,对审计工作中出现的困难和问题及时向局领导汇报,不得隐瞒审计查出的问题,更不得自行消化。 6、完成局领导交办的其他工作事项。 企业股工作的流程图 流程图 表现形式 防范措施 编制年度审计工作计划 组成审计组,开展审前调查、编制审计实施方案,并于实施审计3日前向被审 计单位送达审计通知书(遇有特殊情况,经市政府批准直接持通知书审计) 测试评价内部控制,选用适当的审计方法实施取得审计证据,并编制审计工作 底稿。 风险点 1.审计过程中,接受被审计单位宴请、贿赂,徇私舞弊、隐瞒、包庇、袒护、纵容重大审计问题事项。 2.审计中故意刁难被审计单位,吃、拿、卡、要,谋取不正当利益。 3.擅自泄露审计案情,为审计工作设置障碍。 审计组提出审计报告,征求被审计单位 意见(被审计单位应自收到审计报告起10日内提出书面意见)。审计报告经经贸 科长复核后,由企业股代拟审计机关的审计报告、审计决定书等。 1.认真履行审计职责,按国家审计准则的规定开展审计工作,规范审计行为,保证审计质量。 2.实行审计项目送达审计和轮审制度。 3.实行《审计工作纪律监督卡》和审计回访制度,由被审计单位及相关人员对审计工作进行监督。 4.严格执行审计工作纪律,对违反规定的人员进行严肃处理。 法制科对审计报告等进行复核。办 理时限:一般为7个工作日,特殊情况最长不超过10个工作日。 企业股将代拟的审计报告、审计决定书等及法制科的复核意见等资料报送主 召开审计业务会议审定审计报管局长。告并形成审计业务会议决定。 风险点 1.利用审计职权接受贿赂,从轻或从重处理违纪行为,随意行使自由裁量权,为被审计单位或当事人从中谋取不正当利益。 2.不依法履行审计处理处罚程序。 1.认真履行审计职责,按国家审计准则的规定开展审计工作,规范审计行为,保证审计质量。 2.严格执行审计工作纪律,对违反规定的人员进行严肃处理。 向被审计单位出具审计报告、下达审计决定 由审计组所在专业科室对审计决定落实及建议整改情况进行跟踪检查 依据: 《中华人民共和国审计法》第二十条 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/3f538738bfd126fff705cc1755270722192e59a7.html