XXXX机械设备制造有限公司 财务付款审核流程 第一步,业务经办部门经办人员负责根据合同、发票、清单等资料办理《付款审批单》或《费用报销单》,并经业务部门负责人审核后送交财务部会计。 第二步,财务部会计收到《付款审批单》或《费用报销单》,审核是否有资金支付计划,对计划外支付的原则上予以退回(确因生产急需的除外)。 第三步,属于计划内支付项目,财务部会计审核票据是否合规、发票填写项目是否完整正确、与合同要求付款条件是否相符、资料是否完备等等,对存在问题的及时告知业务经办人,无异议后签审传回业务经办人员。 第四步,业务经办人员按照领导分级审批权限完成审批后,将《付款审批单》或《费用报销单》交财务部会计,办理付款。 第五步,财务部会计办理付款时,若取得的发票为增值税专用发票,财务部会计应将增值税专用发票在税务系统中认证,认证通过后即可制作付款凭证。 第六步,付款凭证及原始凭证送财务部经理审核。 第七步,出纳付款。 1 XXXX机械设备制造有限公司 费用报销单 年 月 日 报销人 票据张数 序号 1 费 用 清 单 2 3 4 5 金额(大写): 原 借 款 审 核 审批 出纳 部门经理 财务经理 应退/补差额 财务审核 总经理 领款人签收及日期 合 计 费用类型及说明 报销部门 金额 2 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/7cc6eae5cdc789eb172ded630b1c59eef9c79ac7.html