财务管理制度

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财务管理制度



为了加强我校的财务管理,提高经费的使用效益,保证我校教学教育任务的完成,制定财务管理及岗位责任制: 一、财务机构和财务人员

要不断组织财务人员认真学习国家有关方针、政策及规章制度,保证财务人员依法行使职权。

1财务机构实行校长领导下的专门财务机构,全校设四个会计,四个出纳,一个审计,一个庶务员,一个固定资产管理员(兼) 2、单位的帐、钱、物应有专人分管。 学校帐和支票由会计负责和保管。 钱(现金)由出纳保管。 物(财产)由庶务员保管。

3、对现已核定的财务人员保持三年不变或基本不变(除本人主动要求调动,不称职者外,不随意变动),保持相对稳定。 4、财务人员必须对国家、对人民负责,依法办事,对违犯国家财经纪律、财务制度的行为,有权制止、揭发,有权向上级财政(务)部门反映。

5、财务人员要严格要求自己,做到五不:即不挪用公款,不用公款请客送礼,不私拿学校一针一线,不私自将钱物借给他人,不经校长批准的发票单据不能下帐。 二、预算经费的管理



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必须本着双增双节,少花钱多办事的方针,严格遵守国家财经纪律和财务会计制度;保证年度预算的正常进行,把好预算关,严格按预算执行,做到长计划短安排,使单位的经费能按预定计划完成。 学校坚持一支笔审批制度,具体规定如下:

1全校审批由校长签发。XXX元以上的大型支出须经校务委员会议审定。

2、为管好用好各项资金,保证教学所需,真正做到计划用款、节约用款,特重申以下几项规定:

A、每年初,会计室要对全年经费收入(包括包干经费和预算外收入),以及每月、每季所需支出进行预算,按月按季做出用款计划报分管校长批准。

B、全校按照教导处、政教处、办公室、总务处、团委、工会的途径,于每月25日将下月的用款计划(一式两份)汇总后交总务处,未按时交回计划的不保证所需资金。

C、总务处对各处室的计划审定后,交会计室结合当月支出计划进行资金平衡,提出本月支出限额,报分管校长审核后加注意见,校长签发。

D、经分管校长批准的用款计划,会计室保存一份,由总务处统一安排实施。未经同意,自行购买的一律不予报销。分管校长批准的计划会计定要严格执行,不得随意超越计划。

E、确系突发性情况未能列入当月计划,又不能推挪的计划外用款也要按第三条程序办理。



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