采购制度 一、 目的 为了进一步加强管理,健全公司采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作制度化、规范化. 二、采购原则 1.最优化原则:采购应本着质优价廉,最大限度节约成本的原则。 2。相一致原则:采购人员采购物品必须与“采购申请单"(附件1)所列要求规格、型号、数量等相一致.如在市场条件不能满足采购要求或成本过高,应及时反馈,更改“采购申请单”。 三、采购流程 (一)采购申请 1.申请部门请填写《采购申请单》申请采购人员依照所购物件的名称、规格、数量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单”. 2。申购人持“采购申请单"经部门主管、COO、CEO签字,财务审核,综合部备案,方可交采购人员采购。 3。凡当次采购物品金额单价在1000元及1000元以上的固定资产类,务必有三家及三家以上供应商提供报价. 4。紧急采购时,申请人在“申购单”上注明“加急采购”字样,以便及时采购. 5.若撤销采购,应及时通知采购部门,以免造成不必要的损失。 6.采购人根据申购人“采购申请单”内容,到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办理汇款手续。 7.采购人员网上下单或以电话方式与供应商确定收货日期。 8.所有采购物品需由申购人验收合格,签字确认(附件2). (三)发票开具 1.凡物品采购后,商家应提供正规增值税专用发票;如商家无法开具,征的财务部同意后,可开具普通发票。 2.网购付款收货审查无误后,根据财务制度,费用报销单附商家开具正规发票、明细,经财务审核报销。 3.如有签定合同,财务部依照合同规定给付方式,与厂家结算。 4.费用结算应按照财务规定票样和上述结算流程,如有特殊情况,应及时申报财务部门. 三.采购人职责: 1。控制、减少所有与采购相关的成本。 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/870e93027fd184254b35eefdc8d376eeaeaa1777.html