评估公司财务管理制度之欧阳体创编

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欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03

财务管理制度



时间:2021.02.03



创作:欧阳体

为加强财务管理,使全体职工明确公司收款、借款、经费开支、报销、财产管理等财务手续及有关开支标准,按照公司具体情况,制定此制度。

第一章

业务收入

第一条 评估业务收费,应与委托方签订房地产评估业务委托

协议书,明确评估项目收费数额,双方按协议规定项目,认真执行。

第二条 评估业务收费要严格执行国家有关部门下发的评估收

费办法规定的标准,在签订房地产评估业务委托协议书后,预收50%的评估费,报告完成后结清全部费用。

第三条 收款员收款时要认真开具收据,书写清晰,内容完

整,日期准确,收款人章、公章要清楚。

第四条 收支票时要注意审查各项是否符合要求,及时存入银

行。现金要当面点清,并及时送存银行。

第二章 经费开支报销

第五条 职工工资、福利待遇,按公司规定标准,按月发放。

市内交通补助、通讯补助、午餐补助实行定额发放。

第六条 因公出差和市内乘坐出租汽车所发生费用,应事先征

得公司经理同意,经手人、公司经理签字后,凭车票方可报销。

第七条 报销各项日常办公费用,需持有报销凭证,经手人、

公司经理签字后,方可报销。

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第八条 购置固定房地产、低值易耗品、图书资料时,应由公

司经理批准,经手人、验收人、公司经理签字后凭发票方可报销。

第三章 借款

第九条 凡因公出差,支付费用或采购物品,需事先借款时,

应办理借款手续,由借款人填写借款凭证、签章,经公司经理批准,方可借款。

第十条 借款人完成在工作后,应及时凭发票报销,不得拖

欠,及时清账。

第四章 财产管理

第十一条 司一产物,由经理定专责管

理,要登记账目,妥善保管。一般物品原则上不得外借,必须外借时,需经公司经理同意,并要定期归还。

第五章 差旅费开支管理规定

第十二条 出差天数计算:不分途中和住勤,一律按出差的日

历天数计算。

第十三条 公司差旅费实行定额包干的管理办法。定额包干

项目包括:伙食费、住宿费、出差所在地交通费。

第十四条 定额标准如下:

出差地点

省外一般地区

出差人员 部门经理 部门人员

140/ 100/

省内(含县以下地区)

120/ 80/

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第十五条 报销办法:出差人员在规定限额内部分,凭发票

据实报销;节约部分奖励个人,超限额部分由个人自理,不予报销;接待单位提供住宿的,公司将给予出差人员包干标准50%的补助。

第十六条 经公司批准参加各种会议、培训学习,需统一办

理食宿的,可按实结算,不再另行补助

第十七条 出差人员必须在返回后一周内办理报销手续,清

理所欠款项,做到事必帐清,否则从本人工资中扣除。

第六章 加班补助办法

第十八条 公司不提倡不必要的加班。

第十九条 需要加班的部门人员,要求该部门经理要事先到

综合部填写《加班记录台账》。

第二十条 未填写《加班记录台账》的,不允许申请加班补

助。

补助标准:

1、周六、周日加班时间累计超过四小时的,按一天计算,每人每天补助70元。加班时间累计未超过四小时的,补助40元。

2、周一至周五加班时间每天累计超过三小时的,每人每天补30元。

3、加班时每人每天补助餐费10元。如报销加班餐费,则不再另行补助。

第二十一条 本办法自制定之日起施行。

时间:2021.02.03



创作:欧阳体

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