财务部稽核岗位职责 财务部稽核岗位职责 稽核是稽查和复核的简称,内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分,因此,各单位应该建立、健全内部稽核制度。下面我们来看看财务部稽核岗位职责,欢迎阅读借鉴。 1、负责财务稽核和会计报告工作。 2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。 3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。 4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。 5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。 6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。 7、协助主任加强会计基础管理工作。 8、完成月、季、年度财务报告工作。 9、办理会计证年检工作。 10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。 11、制定会计核算科目体系。 12、完成领导交办的其他工作。 1、审核团档。控制各个计调部门按时提交账单并于三天内审核完毕交还给计调部门,团队结束5天内部门必须把一份完整的团档上交稽核审核。 2、每周五之前检查上一周周一出发至周日结束的团,如计调部未上交的.,书面通知财务总监及出纳停止该部门的所有款项支出,直至该部门上交,再次通知放开。 3、抽取现付和转账的款的相关发票,并整理登记在当月应付发票登记里面。于每月10日之前整理好应付发票表格并签名后交由财务总监签名确认,由财务总监检查无误后交给外账负责人。 4、当月所有团审核无误后,分别抽取当团的其中一份收支明细表作为财务存档用,于每月10日之前移交给财务总监做档案存底。 5、每月10日之前整理好各部门团队存档登记表格,把各部门上上月度团档进行检查,检查无误后封存上交档案管理部门。 6、及时配合协助部门做团队查档及各项更改。 7、每周六必须将已完成待解决及下周计划填写清楚整理成周报上报。 一、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。 二、财务部门内部要建立稽核制度,稽核员不得兼任出纳工作。 三、稽核员要坚持四项基本原则,严格执行各项财经制度,在稽核各个环节上把好关。 四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性,报帐手续是否完善,是否符合核算的要求。 五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。 六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额,做到帐帐相符。 七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库,库存余额的查核工作,做好总帐与分类帐相符。 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/ba17819bab8271fe910ef12d2af90242a995ab40.html