出具年度审计报告的请示范文 尊敬的领导: 我公司将于本年度结束后进行年度审计工作,并计划出具一份年度审计报告。特此请示相关工作事宜。 一、审计目的和范围 我们的审计目的是对公司财务状况进行全面、准确的评估,并发现任何可能存在的风险和问题。审计范围包括公司财务报表、会计记录、内部控制、合规性以及其他与财务相关的事项。 二、审计程序和方法 我们将根据国际审计准则和相关法律法规的要求,采用适当的审计程序和方法进行审计工作。具体包括: 1.了解和评估公司的内部控制制度,确定审计风险,并制定相应的应对措施; 2.收集和分析公司的财务数据,对财务报表进行核实和比对; 3.对关键账户和重要交易进行抽样和详细审计; 4.与公司的相关部门和人员进行沟通和核实,获取必要的信息和文件; 5.对审计过程中发现的问题和风险进行跟踪和验证; 6.结合审计程序和方法,形成对公司财务状况的评价和意见。 三、报告内容和形式 年度审计报告将包括以下内容: 1.审计目的、范围和方法的简要介绍; 2.对公司财务报表的真实性、完整性和合规性的评价; 3.对公司内部控制制度的评价和建议; 4.对公司财务状况存在的问题、风险和潜在影响的说明; 5.对公司财务数据的分析和比对结果; 6.对审计过程中发现的突出问题和建议的重点介绍; 7.其他有关财务状况的补充说明和建议。 报告形式将采用书面形式,并按照国际审计准则的要求进行编写。报告将以中文撰写,格式规范整洁,语言准确简练。同时,我们将向公司提供电子版和纸质版的报告。 四、审计时间和费用预算 我们计划在本年度结束后的一个月内完成审计工作,并出具审计报告。费用预算将根据实际工作量和复杂程度进行评估,并与公司协商确定。 五、请示事项 为了顺利进行年度审计工作,请公司提供以下支持: 1.提供财务报表、会计记录、相关文件和信息的完整性和准确性; 2.配合审计人员进行工作,包括解答问题、提供必要的文件和信息 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/e456e2f5bfeb19e8b8f67c1cfad6195f312be8a5.html