精品文档 财务管理制度 第一章 财务人员岗位职责 一、会计岗位职责范围 1、建立健全管理中心各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。 2、建立健全各种财务账目,按时登记账务,每月按时编制内部财务报表,及时出具月度及季度财务报表发至每个合伙人,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为管理中心合伙人决策提供有效依据。 3、按时申报税务及时核算和上缴各种税金。 4、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、平安、有效。 5、发票的开具及税金的核算; 6、工商及税务的年检; 7、领导交待的其他重要事情。 二、出纳岗位职责范围 1、办理现金收支和银行结算业务,管理货币资金;确保其平安无缺,如有短缺承当赔偿责任; 2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账,保证数字清楚、内容准确,及时核对库存现金,做到日清月结; 3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作。 4、负责公司办公用品库、仓库的管理,严格管理空白收据、认真办理领用手续;负责保管公章及财务专用章,保证该印章的正确使用及平安。 5、每月盘库一次并与仓库管理员核对库存数额,保证库存数额的正确性。 6、日常备用金库存余额不超过5000元,如备用金额度调整须与合伙人商议,再报公司其他合伙人授予审批; 7、开具出库单并核对出库单的准确性及往来账款的回收; 8、每10日与销售核对一次往来账款。 9、工资及提成的核算及发放。 第二章 合伙人工作管理规定 为管理货币资金使用流程、标准费用报销及借款行为,完善公司管理制度,特制定本规定。 一、费用报销 . 精品文档 〔一〕、对管理中心公共费用支出原那么:勤俭节约。 〔二〕、费用报销范围及标准 额度不受限费用报销工程 科目 费用说明 报销要求 出差所发生的交通费、食宿费、差旅费报销需提供有效发票,不可随意1、差旅费 差旅费补贴等相关费用支出贴票例客运发票,宾馆住宿发票、飞机(备注:由于自身饮食原因产生票等要保管好,回到公司及时报销。 的医药费用不予以报销) 列支购置办公用品、邮寄物件经其中任意合伙人同意方可有出纳支出 等办公所需费用支出,〔备注:2、办公费 因自身损坏的办公物品或者丧失办公物品,公司不予以报销,需自行购置。〕 列支非货运车辆费用支出〔过过路费、过桥费、停车费、加油费发票,3、车辆使用路费、过桥费、停车费、汽车零售发票,汽车修理行业发票等要记得费 修理费、保养费、保险费、加索取,经其他合伙人签字确认前方可报油费〕 销。 4、会务费及列支会议上的住宿、招待、礼列支明细,经合伙人签字确认方可报销 招待费 5、咨询费 6、其他 品、场租、复印等费用支出 列支给咨询公司的费用支出 除以上列支的其他费用 经两位以上合伙人签字确认前方可报销 超过5000元以上的费用必须经两位合伙人同时签字予以报销。 所有费用报销均需填写费用报销单,经其他合伙人签字确认前方可拿到出纳处予以报销,假设未经其他合伙人签字确认均不予以报销。 〔三〕、有以下情形的,财务人员可拒绝进行费用报销 1、发票虚假,发票主要工程〔如单位、品名、数量、开票日期〕填写不齐全,发票内容与其单位性质不一致的; 2、填写字迹不清楚、金额涂改、手填发票或具备日期的定额发票为超过三个月才用于报销的; 3、未经其他合伙人同意知情的费用; 〔四〕、费用报销流程 . 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/26701223dd80d4d8d15abe23482fb4daa58d1d13.html