公司差旅费管理办法2019

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XXX公司差旅费管理办法

一、总则

差旅费是指公司员工或其他工作人员(以下简称“出差人员”),临时到常驻地以外地区履行公务期间所发生的交通费、住宿费、餐补和其他杂费。

行程安排:

1 出差人员和相关负责人应本着节约的原则,科学合理地安排出差行程。

2 当天需要临时出差的,应通过邮件或微信的方式,经过总经理的同意,并抄送人力及财务。

二、涉及费用类型

1.

差旅交通费

出差人员应根据行程安排,优先选择乘坐火车或其他交通工具:

1)短途出差(火车车程 X 小时以内),应乘坐火车(限二等座及以下) 2)乘坐时间超过 X小时的,可乘坐飞机(经济舱七折以下)或购买卧铺。 3)同时段机票价格低于火车票时,可以乘坐飞机。

4)如时间紧急,需乘坐飞机(经济舱),需在出差计划中申请并取得 总经理 同意。 火车票、汽车票、飞机票等需自行购买

机票发生改签、退票应通知人力资源部,改签后的机票时间不在原《出差审批单》范围内的,应重新提交

《出差审批单》。

出差期间发生的市内交通费(非火车、飞机等城际交通),出差人员应逐笔列示差旅交通费明细,在邮件

上传附件:《交通费明细清单》。如下:



2. 差旅住宿费


出差人员应选择质优价廉的经济型酒店; 出差住宿标准如下:

单人间(一人

住宿)

双人间(多人

住宿) XXX /2 /





住宿费

A 类地区 XXX //

B 类地区

XXX// XXX //

XXX/2 / XXX/2 /

C类地区

备注:

1A 类地区指:北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、厦门、青岛、大连等(一线、沿海二线); 2B 类地区二线城市:武汉、郑州、西安、成都、重庆、长沙等(内地二线);

3C 类地区指除 A B类以外的其他任何地区(主要是34线城市,以地级市、县城为主)。 4)多名员工到同一地点出差的,同性别员工应当合住; 5)酒店可以开具增值税专用发票的,应尽量申请开具。 3.

差旅餐补(入职人员)

差旅餐补是补偿员工出差期间发生的用餐费用;

补助标准:XX //天,按实际出差天数,凭餐费发票在额度内实报实销; 天数计算:出差天数=回程日期-出发日期+1 4.

差旅杂费

因公务需要发生的行李打包、货运、寄存等费用的,出差人员应在差旅费报销单中说明,经相关领导确认后报销。 5.

其他

三、报销注意事项

1.

差旅费的归属

因项目发生的差旅费报销,应填写差旅费用所属的项目; 与项目无关的,应填写费用所承担的部门。 2.

差旅费的整理

出差人员应分类整理、粘贴取得的发票及账单;在邮件中按时间段和费用类型分别填写《差旅费报销单》中的各项明细。

差旅期间发生的团建费、业务招待费、会议费、快递费等非差旅费用,不属于差旅费报销范围,应单独填写《费用报销单》。 3.

差旅费审批流程

出差人—总经理审批—财务逐级审批—财务付款 4.

差旅费报销时限


本文来源:https://www.wddqw.com/doc/4c302388e209581b6bd97f19227916888486b98b.html