精品word文档,欢迎下载 序 号 流 程 部门/ 责任人 生产部 品管部 生产部 财务部 生产部 财务部 操作要求说明 文件/表单 1 开头 生产过程申报 2 OK 品管确认 NG NG 车间主管汇报 3 NO 财务审核 4 YES 5 废品放置区存放 6 单据交财务部 《不良品物料登记表》 《废品处理申请表》 3、车间主管把品管确认为废品的产《废品处理申请表》 品,把废品清单给财务部审核 4、财务部接到车间提报废品清单后, 《废品处理申请检查单据的完整性,产品的数据进表》 行核对。在废品申请单上签字确认 5、经财务部门审核通过后,由各部门《废品处理申请把归纳好的废品,按单放置到指定表》 区域(当天的不良品、废品肯定当 天处理完成) 6、车间把《废品申请表》整理,并把《废品处理申请单据完整的交财务部进行存档并成表》 本核算 1、 生产车间在生产过程中,每日定时清理车间不良品,并把不良品集中,并填写不良品登记表,并交由品管确认 2、品管部接到车间申报的不良品清单后,应对该产品进行确认,是良品可返修的,退回车间,废品的签字确认,并由品质经理审核 结束 批准: 审核: 编制: 1 / 1 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/722e57c65df7ba0d4a7302768e9951e79b8969b7.html