差旅费报销制度 一、 目的: 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理, 根据我公司具体情况制订本制度。 二、 内容: (一) (二) 公司总经理出差各项费用据实报销。 除总经理外,其他员工出差费用按以下标准报销。 1、 交通费:员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧),长途汽车票、 公共汽车票据实报销。 2、 住宿费:一般地区150元/天,经济特区(省会城市、直辖市) 200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份白理。 3、 伙食补助费:实行包干办法,每人每天40元,按出差的实际天数 计发,不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位 就餐的情况,按次补助午餐费20元。 三、 其他有关事宜: 1、销售出差: A. 出差前,须填好人员外出申请单,陈肖签字批准,领款需写出差 计划,借条并由陈总审批。隔天出差可以不用撕底单,当天底单交 门卫再出门; B. 有特殊情况,没打外出申请单,出差回来要及时补申请单,否则 视为请假 C. 每次出差回来都要填写出差信息回馈表 D. 费用报销: 销售人员,需凭费用发票,出差计划/出差信息反馈表,人员外出 申请单第二联,填写费用报销单,申请报销。 以上缺一不予报销,所有报销单需陈总签字认可,方可报销 2、 员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。 3、 员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机,并据 实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。 4、 员工公出原则上不能乘坐出租车,确因工作需要或携带贵重物品的, 经总经理批准方可据实报销出租车票。 5、 总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要,可以按总经理、副 总经理标准据实报销交通费及住宿费。 6、 参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件,会 议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的,与会人员不准再支报伙食 补助费。 7、 员工在出差的同时发生业务招待费的,需向公司申请,否则不予报 销 8、 出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应根 据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接在 报销单上填写,交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背 面,由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销 9、本制度白批准之日起实施。 批准人: 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/bb8d6630d838376baf1ffc4ffe4733687f21fcbb.html