业务合规评价报告 财务部 编制: xx 审核: xx 二〇一七年十二月 1 业务合规评价报告 1. 评价期间 2017年12月1日至12月20日,财务部开展了部门业务内部合规评价,评价由部门经理主持,部室全员参与,主要是对费用核销、资金管理、资产管理、授信业务等方面的工作进行合规性评价,其目的在于评价业务是否遵守了法律法规和项目部、东南亚项目经理部规章制度,进而规范工作开展流程,遏制不合规问题的发生,防范风险,提升管理水平。 2. 评价依据 《xxx固定资产管理办法》、《xxx授信业务管理办法》、《xxx管理办法》、《xxx资金管理办法》及《单点系泊项目财务管理办法》。 3. 评价方法 采取日常评价和现场核实评价相结合。部室在日常工作中对项目的检查考评结果都作为评价依据(包括部门例行检查考核结果、月度考核结果等),对重点管理工作和指标数据进行现场核实评价。 4. 评价内容 各项业务是否符合规章制度,是否超标准核销费用,是否超范围使用现金,对外付款是否履行必要的会签,保函授信业务是否符合规定,购置资产是否在投资计划内,资产的核算和实物管 2 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/d42437a487868762caaedd3383c4bb4cf7ecb7db.html