财务制度精简

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财务制度精简 4

一、日常费用报销制度及流程

审批流程:集团公司的财务报销流程为:经办人申请

T部门经理审核一财务

经理审核T分管副总审核T集团公司副总裁王凤月审批T集团公司总裁审批。

各子公司的财务报销流程为:经办人申请一部门负责人(经理)审核一子 司主管会计审核T分管副总审核T集团公司副总裁王凤月审批T集团公司总 审批。。

二、差旅费报销标准及有关说明 城市等级交通工具住宿标准伙食标准 级市自选 /高铁 200 / 80 / 省会城市自选 /高铁 350 / 100 / 一线城市自选 /高铁 500 / 120 /

1、餐饮、住宿、交通都需提供合法发票。

2 出差时需要填写《出差申请单》,返回报销时需填写《差旅报销单》 3 招待费等报销有关说明

1) . 因公需要招待的,须总经理同意,由办公室统一安排。 2) . 严格控制标准,树立节约型消费理念。 3) .报销时需要附发票、招待申请单和消费清单。

三报销时间的具体规定






1、公司财务部每周六为财务会签报销日,紧急用款可以先走钉钉审批、后

补手续。

2、所有支出手续须在一周内办理完毕,逾期将不予报销。




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