出差管理制度

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一、目 的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理。

二、适用范围:本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工 三、出差审批流程

1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经

理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管副总审批即可;部门负责人出差,需由分管副总确认,总经理审批;副总出差由总经理签批。

2若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后

方可借支。借款在1000元以下者,由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字,总经理不在,可由分管副总代签。

3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案,在出差途中,

确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管副总同意,并及时报人力资源部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。

4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。 四、 差旅费报销标准(见附表) 1交通费

1)依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8

个小时者,可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。

2)市内公车费:按出差补贴标准进行报销。 2住宿费

1)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿),原则上要求当日返回;



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住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负。

2)长期出差:确因工作需要,在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者,住宿

标准下浮20%

3)多人出差,同性员工住宿标准下浮15%(异性员工住宿标准不变)

3通讯费:为便于公务联系,享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机,否则不享有当

日通讯费。 4特殊情况报销标准

1)赴外地开会(学习)者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支,或

支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的,不再报销住宿费和伙食费。 2出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的,不允许

再以任何理由向公司报销,违者,一经查实,酌情处以1-2倍罚款。

3)陪同领导(专指公司总经理、董事长)出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销,但要在报销单上加以说明或附会议通知。

4出差超过6小时,不足24小时,按职务补贴/24小时*实际出差的时间;

5)出差家乡无差旅补贴,仅报当日公交车费; 五、差旅费报销规定

1出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤(即出差时间)后,方可到财

务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

2出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不足部分可

从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15内(含)按出差费用金额20%扣除结帐,30日内(含)按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款。

3、差旅费报销单据要求单据齐全(指车票及住宿发票),粘贴整齐,分类有序,时间地

点相符,其单据由出差人员所在部门经理负责核对,财务部审核,副总经理(总经理)审批后方可报销。

4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销。 5审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错,要首先追



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