出差管理制度 出差审批流程 1、出差人员需提前填写《出差申请单》、以及包含各项出差费用预算经相应人员审批方可出差。 2、若由客户负责相关出差费用,则此出差最终由主管领导审批即可。 3、根据实际情况向财务暂借支差旅费。 出差的交通、用餐、住宿标准 1、出差目的地为集团各公司的的出差,按照谁受益谁负责的原则,出差费用由受益公司承担。 2、如在目的地停留时间在五天以上的,住宿、伙食补贴按以上标准减半执行。 同城出差 同城出差是指在出差人员在所属公司的经营所在地城市出差。此类出差如没能在公司食堂就餐,则统一按普通员工xx元/餐、主管以上人员xx元/餐给予伙食补贴。 住宿规则 1、员工应本着节俭的原则,选择经济实惠的旅馆、酒店住宿,但选择的旅馆、酒店也要能维护公司形象,保证员工个人安全。 2、公司高管人员出差可以住单间; 3、除高管外的其他人员出差,一律遵循同性两人住一间的标准,若三人出差,尽量三人住一间。 4、若确因客观原因住宿费用要超标,则必须报主管领导同意后方可执行。 就餐规则 1、员工出差,应尽量选择干净卫生的地方就餐; 2、就餐后尽量索取票据。 出差费用报销程序 1、职员出差返回后应按公司财务报销制度及时报销差旅费; 2、出差应尽量索取统一发票。 3、出差期间因公支出的各种杂费,如邮寄费、行李托运费等,应取得凭证,准予按实报销。 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/99b9b6a3393567ec102de2bd960590c69fc3d8a3.html