学生会财务管理与发票使用制度

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明。

2.开具发票时,请首先确认开票方所开发票上公章清晰可辨以及拨打 12366鉴定发票真伪。

3.发票为统一商品发票,严禁使用餐饮娱乐场所等发票。

4.发票填写所购物品、时间要符合实际;发票的客户名称统一为“中州大学”

5.一切报销都必须合法票据支付,每一张票据背面必须都清楚的填写具体用途、经手人,必须用黑色钢笔或黑色中性水笔填写,以便登记入账。

6.使用发票时一次性复写,对应项目要填写完整,字迹清楚、真实、准确。

7.报销时,应附上与发票金额一致的详细清单,列明物资的名称、价、数量、总金额、用途。

8.商业定额发票不允许超值开具发票。

9.所开发票的金额必须真实,虚报、谎报一律无效,严禁在发票上涂改、弄虚作假。

10.报销时,由部长或办公室人员把票据和清单交至办公室,由办公室核实无误后记录入账,并与两周内给予报销。

11.购买物品时的费用可以提前预支,预支金额为预算费用的50%发票上缴时,由办公室主任或副主任报销剩余余额。

中州大学学生会




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