财务报销制度及报销流程规定

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财务报销制度及报销流程

一、为了加强公司财务管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,提高资金使用效益,结合本公司的具体情况特制定本制度.

二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 三、本制度适用公司全体员工。 四、日常费用报销的一般规定及流程 (一) 报销单填写

1。费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数。附件张数、报销人及审批人员的签字;注:金额处不能留有空格,金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。

2.金额大写要准确:零 ()报销原始凭证的要求

1. 当事人应充分取得费用的相关单据,合法的票据,原则上必须是发票才能报销。

3.车费:所有的车票都必须注明出发地和目的地,以及乘坐日期。 4打车时凡是报销的数额都必须有发票,同时金额有小数位数的,需注明实际支付的金额.

5.报销车票时,有同行者,必须注明同行者是谁.

6。其他票据也应同时注明费用的用途及时间,如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。

7。摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。

8。外出公差的需附有外出公差申请单,公差申请单上需有相关领导审批。 9。当月费用当月报销。

10.原始发票单据及附件的粘贴必须整齐,不要将票据颠倒放置、粘贴. 11。不要用订书机订原始发票单据及附件.用回形针、大头针等把原始发票




单据及附件别在费用报销单据后面.

12。对不符合上述要求的费用报销单退回经办人本人。

13。财务部门复核后将报销票据送总经理进行最后的审查和签字.

五、日常业务费用管理办法

1 业务招待费用的范围:商务礼品、业务用餐及日常使用的香烟、茶叶等相关费用

2、费用使用原则:所有费用执行先审批后使用,用公司统一表格《内部费用审批》进行填写申报,礼品必须注明送礼者名单和金额;用餐必须写明垫侍对象、姓名、标准和人数;日常香烟、茶叶按公司规定的标准申报批准后购买,只能用于公司业务招侍.

3、业务开支:业务员在开展业务工作中,严禁随意开支。报销金额不得超过项目合同总额5%,超出部分由部门全部承担,公司不承担超出部分的费用,

4、招待费用标准

11外出接待用餐标准原则按60/位、80/位、100/位、150/位、200/

(以上)五个档次审批;

12 公司之间的工作和会议,一律在公司指定地点,按工作餐就餐,最高不

超过30/位。

5 所有对外的招待费用,报销时附内部费用审批单,当月费用当月报销,财务部按照审批单进行审核,没有申请不予报销。

6、对于要求有证明人的单据,应有证明人进行签字,共同对报销的真实性负责。 7、费用发生过程中,原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承担相关责任。

8、各部门负责人费用报销必须真实合理;严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,必须由财务部门认可,由财务部门对报销票据的合理性进行审查;最后由总经理进行审核批准。 六、 加班补贴费发放标准

1、利用中午、晚上(不含节假日、公休日)加班的每人每天补贴40元(中20元、晚上20元). 2、公休日(星期六、星期日)加班的,每人每天补60. 3、法定节假日(即元旦1天、春节3天、五一节3天、国庆节3


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