Standard Operation Procedure 标准操作规程 文件编号 文件名称 ISO-Q-001 管理评审控制管理规程 页码/总页数 执行日期 1 / 3 管理评审控制管理规程 审 批 起草人 审核人 审核人 批准人 职 务 发放范围(份数) 颁发部门 质量保证部 生产计划部 三车间 EHS 发放号 姓 名 签 名 日 期 质量保证部 1 1 1 1 质量控制部 一车间 储运部 工程设备部 1 1 1 1 验证部 二车间 人力资源部 1 1 1 Standard Operation Procedure 标准操作规程 文件编号 文件名称 1. 目的 最高管理者定期对公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评审,以便改进管理体系,保证管理体系持续有效地进行。 2. 适用范围 适用于公司最高管理者对管理体系进行评审。 3. 职责 3.1总经理主持管理评审会议,并审批管理评审计划和决定。 3.2管理者代表负责报告管理体系运行情况并提供管理评审所需的完整资料。 3.3与管理体系有关的部门负责人参加评审,负责落实评审中提出的纠正和预防措施。 3.4质量保证部负责管理评审会议组织工作,负责日常工作的协调和评审决定的跟踪监督。 4. 工作程序 4.1管理评审每年进行一次,每次间隔不超过十二月。如因公司组织机构发生重大变化、产品质量出现重大事故、相关方连续投诉、法律法规发生重大变化或因修改管理方针,公司总经理决定在适当的时候增加管理评审频次。 4.2管理评审的内容 4.2.1研究管理体系对内部、外部变化的适宜性,改进管理体系的建议。 4.2.2对管理者代表就管理方针、目标实施情况和内、外部管理体系审核中提出的问题进行研究,并制定相应的纠正和预防措施。 4.2.3对顾客的重大投诉或发生的重大质量问题,进行研究并制定相应的纠正措施。 4.2.4就有关产品质量与质量目标的符合性结果等重要问题、专题报告,进行研究并做出相关规定,形成管理评审决定。 4.2.5对未完成的工作进行研究,提出解决办法。 4.2.6总经理和管理者代表提出的其他问题进行研究,并做出相关决定。 4.3管理评审的准备 4.3.1在管理评审前由质量保证部通知各相关部门,依据内部管理体系审核涉及到的管理体ISO-Q-001 管理评审控制管理规程 页码/总页数 执行日期 2 / 3 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/23156d3af21dc281e53a580216fc700aba685266.html